Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11265812: Roční objednávka potravin

Příloha 17-2020.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA                                                                        číslo : 17 / 2020

                  Objednavatel                                                                       vystavena dne: 03.01.2020

                  IČ: 70880841  DIČ: Neplátci DPH                                                      DIČ: CZ48362425

        CENTRUM   Centrum sociálních služeb Praha 2
   SOCIÁLNÍCH Jr
                  Máchova
SLUŽEB PRAHA U

                  120 00 Praha                                            Dodavatel IČ: 48362425

Bankovní spojení                                                          Dr. Oetker, spol. s r.o.

Číslo účtu        2142141/5500                                            Americká 2335
                                                                          Kročehlavy
Středisko         211 jídelna                                             272 01 Kladno

Objednáváme: Roční objednávka potravin pro kuchyň Máchova 14

Objednáváme u Vás zboží dle vlastního výběru na období 1-12/2020 pro kuchyň Máchova 14.
Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb. v platném znění a prohlašují, že obsahem této objednávky není obchodní tajemství.

PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ CENA OBJEDNÁVKY:                                    200 000,00 Kč

OBJEDNÁVKU VYSTAVIL:                                                Bc.                                          ozu
                                                                    ved
(pracovník zodpovědný za formální a věcnou správnost)

VEDOUCÍ ÚSEKU:                                                      Jar

(souhlas vedoucího úseku, pro kterého je předmět objednávky určen)

SPRÁVCE ROZPOČTU:                                                   Ing.

                                                                    eko

PŘÍKAZCE OPERACE:                                                   Mgr

                                                                    ředi

DODAVATEL:                                                          Dr.

Žádáme o uvedení čísla naší objednávky na fakturu / daňov