Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11367512: Objednávka - stavební úpravy ortopedické ambulance

Příloha Objednávka - Word.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

    Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
                                   Akreditovaná nemocnice                                              










Číslo objednávky:


	
	
	

	
	STAVO-ČESTAV, s.r.o.
	

	
	Jarošova 31
	

	
	Havířov
	

	
	736 01
Tel. číslo : 596 885 415, 596 881 571

Mail : stavo@cestavholding.cz
	


Havarijní oprava    FORMCHECKBOX 

Limitovaný příslib:

Smlouva:

Kontroloval(a): 



……………………

	Telefon/ mobil

606 771 921

	mail 

gabriela.urbancova@nsphav.cz
	Vyřizuje
G. Urbancová
	v Havířově dne  
20.12.2019



Objednávka





Pro odd. / NS: 108 401 – ortopedická ambulance
Objednáváme u vaší společnosti níže uvedené určené pro ortopedickou ambulanci v  Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace. Jedná se o : 
1.   
provedení stavebních úprav ortopedické ambulance 
TUTO OBJEDNÁVKU, POPŘ. JEJÍ KOPII, PROSÍM, PŘILOŽTE K FAKTUŘE. 

Kontaktní osoba : Ing. P. Švarc, VPTO, tel. číslo : 602 666 174 
Předpokládaná cena/cena dle nabídky: 239.822,-Kč vč. DPH – dle krycího listu rozpočtu ze dne 13.11.209
Datum realizace / dodání do: od 4.1.2020 do 16.1.2020
Zpracovatel: 

……………………………….




G. Urbancová, referát správy a ev. smluv 
Příkazce: 

……………………………….



Ing. P. Baránek, Ph.D., provozně-technický náměstek 
Správce rozpočtu:
……………………………………….

Ing. H. Roubicová, vedoucí ekonomického odboru 
Objednávku akceptujeme: …………………….  (zde podpis zhotovitele)
Děkujeme.

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.

Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky. 
19-03-0386/Urb








ŘF 04-2016-00-HA k ŘD 1-13-2014-2R