Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
DIČ
IČ
04095316
Odběratel :
:
:
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Řada dokladu
000
CODE
Číslo objednávky
000075
:
:
:
Popis dodávky
Způsob dopravy
Zakázka
:
:
:
Forma úhrady
:
Převodním příkazem
KGŘ/1/2020
Telefon :
Fax :
E-mail :
Kontaktní osoba :
xxx
xxx
Telefon :
Email:
xxx
Místo určení :
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00
Praha 3 – Strašnice
Centrum pro regionální rozvoj České
republiky
Datum pořízení
Požadované datum dodání
:
29.01.2020
:
Požadovaný termín dodání
:
OBJEDNÁVKA
Dodavatel :
Malá Štupartská 634/7
110 00
Praha 1
IČ
DIČ
76619249
CZ7611214248
:
:
Rihak Jan
Označení
řádek
Popis dodávky
Na základě vaší cenové nabídky u vás objednáváme grafické práce sp
ojené s tvorbou titulu Velké lesní dobrodružství s
veverkou Péťou. Práce jsou ceněny dle položky č. 19 ceníku (příloh
a č. 1) smlouvy č. 50/2017
-
kreativní grafické
činnosti
nespecifikované. Cena celkem = 114 950 Kč vč. DPH.
Kontaktní osobou je xxx.
Prosím o akceptaci této objednávky na základě zákona č. 340/2015 S
b. Akceptaci, prosím, zašlete emailovou formou na
adresu xxx s textem:
„Akceptujeme objednávku
č. 75
“.
Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr
atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter
ém jsou v rozporu s těmito
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z
e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr
zena doručením
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky
dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena přísluš
ná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že
bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel
oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z
ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními
údaji fyzických osob, které získá
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržov
at veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25.
květnu 2018 povinnosti plynoucí z
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší
-
li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způ
sobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup
ůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda
jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle
§ 13 zákona o finanční kontrole ve
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr
olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k
ontroly vztahující se ke
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty souvi
sející s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, fak
tury atd.), a to nejméně po dobu 10
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit
osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontr
ole ve veřejné správě provést
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.
114 950,00
Celkem Kč s DPH
Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.
Podpis oprávněné osoby :.......................................................
Objednávka :
Vystavil :
000000075
CRR\HaberlovaM
Strana:
1
/
1
Zpracováno systémem HELIOS Orange