Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 12571320: objednávka - letní úklid na komunikacích ve správě MČ Praha 13

Příloha obj._cesty.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Městská část Praha 13                                          *MC13X007ZB
                                                                                     WW*
          Sluneční nám. 2580/13

          15800 Praha 5

IČ odběratele:         00241687                             Objednávka číslo:                         O-2020/15/0034
DIČ odběratele:        CZ00241687                           Datum vystavení                           04.05.2020
Bankovní spojení:      Česká spořitelna, a. s.
č. účtu:               27-2000875359/0800

Vystavil:              Brabencová Renata                    Cesty Prahy s.r.o.
Příkazce:              Uramová Renáta Ing.                  Vinohradská 1790/42
Správce rozpočtu       R.Brabencová
odboru:                                                     12000
Schválil (nad limit):  Petr Zeman
Telefon:

Fakturujte na výše uvedenou adresu.                         Lhůta dodání:                             31.12.2020
                                                            Splatnost faktury:                        14 dní po obdržení faktury

Podepsanou kopii objednávky s vyplněným datem akceptace nutno přiložit k faktuře - daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude
vrácena zpět dodavateli.

Na fakturách - daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátce.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:                  Částka
                                                                                                                                      728 479 ,60
Druh (zboží,opravy,služby)
Letní úklid na komunikacích ve správě MČ Praha 13.

Rozpočtová skladba

ODPA POL  ORJ              ORG                                   Částka
                           0000000000017                    728 479,60
002212 5169 0000000317

Předpokládaná bez DPH v Kč:                     728 479,60                                            Razítko a podpis objednatele

Datum akceptace: 4.5.2020

Podpis dodavatele:

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle
§109a zákona o DPH.

V případě, kdy dodavatel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal
zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
ZDPH), vyhrazujeme si jako odběratel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného
finančního úřadu dodavatele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu dodavatele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně
podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku odběratele ve výši DPH z předmětné faktury.

Dodavatel se zavazuje, že postupuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů.