Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13082060: Revize elektro dle plánu revizí v regionu Plzeň.

Příloha ov1426_2020.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                                            OV-1426/2020                              Strana

        STORNO ! (SMLOUVA)                                                                 Středisko: 920                            č. 1

                                                                                           Zakázka: 9205020303

Objednatel (Kupující):                         Zhotovitel (Prodávající):
Armádní Servisní, příspěvková                       Ing. Libor Kočí
organizace
Podbabská 1589/1                               Sídlo :
160 00 Praha 6                                      Dlouhá Ves 218
                                                    342 01 Dlouhá Ves
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

Banka:  ČNB Praha                              IČ: 01426656                                DIČ:            CZ8207031998

Číslo účtu: 30523881/0710                      Datum vystavení dokladu: 24.06.2020

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  Termín plnění:                   Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra   od: 24.06.2020
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43    do: 01.09.2020                   Valdek, Jince, Velcí, Zvon, Plzeň, Mětikalov,
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.                                          Dlouhá, Radošov, Obrovice, Tureč, Sousedovice

Předmět objednávky (dílo, zboží)               Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba              Částka                      Cena
                                                                                                               DPH                   celkem
                                                              v Kč bez DPH                 bez DPH DPH

Objednáváme u Vás revize elektro a hromosvodu dle plánu revizí v regionu Plzeň, celkem revizí 44 + 4 ks.

Revize elektro budou provedeny v lokalitách: Jincích, Karlových Varech, VVP Hradiště, Strakonicích a Sousedovicích dle plánu revizí

el. zařízení podle poptávky.

Všechny revize budou mít vystavené revizní zprávy po jednotlivých objektech.

Objednáváme 2 x revizi el. spotřebiče na Dlouhé a 2 x revizi el. spotřebiče na             64 170,00 21%   13 475,70                 77 645,70

                                                                                Bez DPH    Částky v Kč                Celkem
                                                                                                      DPH

                  základní sazba               21 %                             64 170,00  13 475,70                  77 645,70

                  Celkem                                                        64 170,00  13 475,70                  77 645,70

                  Zaokrouhlení                                                                                                0,00
                                                                                                                      77 645,70
                  Částka k úhradě                             sedmdesátsedmtisícšestsetčtyřicetpět

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                                      Potvrzení objednávky

           Kontaktní osoba : Michal Vrba                                        Potvrzuje :
                            Tel. : 607 903 241 , 973 340 621                           Tel. :
                            Fax : 377 433 628
                                                                                         Potvrzení objednávky bezodkladně
                        E-mail : michal.vrba@as-po.cz                                    zašlete na e-mailovou adresu:
                   Vystavil(a) : Michal Vrba v.r.                                        katerina.nydrlova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
STORNO ! Objednatel:                  OBJEDNÁVKA č.                       OV-1426/2020              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi  (SMLOUVA)                           Středisko: 920            č. 2

Zhotovitel:

Ing. Libor Kočí                                                           Zakázka: 9205020303

Schválil                              správce rozpočtu :
příkazce operace :                    Kateřina Nýdrlová v.r., dne 25.06.2020
ing. Tomáš Jech v.r., dne 24.06.2020

             Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
                         a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

             v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                            Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                      Fax: 973204092