Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13260104: LFP - Objednávka - Tonery a náplně 03-2020, část 2

Příloha 1722000077_Redigováno.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA

Doklad CIT - 77                                      Číslo objednávky 1722000077

ODBĚRATEL - fakturační adresa                        DODAVATEL

Univerzita Karlova                                   Pody print s.r.o.
Lékařská fakulta v Plzni
                                                     K lesu 345/10
Husova 3                                             142 00 Praha 4
301 00 Plzeň 1                                       Česká republika
Česká republika

IČ 00216208             DIČ CZ00216208
Typ Vysoká škola
                                                     IČ: 29155207          DIČ: CZ29155207
                                                     Datum vystavení
ODBĚRATEL - dodací adresa                                                  24.06.2020       Číslo jednací
                                                     Požadujeme:                            Smlouva
Lékařská fakulta v Plzni                             Termín dodání
Centrální sklad                                      Způsob dopravy
                                                     Způsob platby
(PO - PÁ 8:00 - 14:00)                               Splatnost faktury

Lidická 517/1, Plzeň                                               % DPH   Převodem na bankovní účet

                                                                           30 dnů

Položka                                 Množství MJ                        Cena bez DPH/MJ  DPH/MJ         Celkem s DPH

Číslo objednávky 1722000077             © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz                                  Strana 1/2
Objednáváme:                                     1,00                               21,00  177 938,00 37 366,98    215 304,98

Na základě výsledku veřejné zakázky s názvem Tonery a náplně 03-2020 část 2 veřejné zakázky u Vás objednáváme zboží dle přiložené Specifikace zboží

(viz přílohu č. 1) a za platebních a obchodních podmínek uvedených v příloze č. 2.

Nabídková cena: 165 505,00 Kč bez DPH
Celková cena: dle přiložené Specifikace zboží; cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním zboží na výše uvedenou adresu odběratele
177 938,00 Kč bez DPH

Zadavatel provedl nepodstatnou změnu závazku oproti nabídce vybraného dodavatele navýšením počtu kusů u položky č. 8, 9 a 10 ze 4 na 5 při zachování
jednotkové ceny a u položky č. 11 z 5 na 6 při zachování jednotkové ceny, čímž navýšil celkovou cenu oproti nabídce o 12 433,00 Kč bez DPH

Termín dodání: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti objednávky
Splatnost: do 30 dnů od prokazatelného doručení faktury

Technické podrobnosti provedení a následně doručení dodávky dojednávejte s:

Přílohy:
1. Specifikace zboží
2. Platební a obchodní podmínky (Kupní smlouva)

Akceptaci objednávky zašlete na

Kontaktní osoba:                                                                           Přibližná celková cena  215 304,98 Kč

Telefon:
E-mail: l

Razítko a podpis

Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání do registru smluv zajistí Univerzita Karlova neprodleně po
akceptaci dané objednávky. Univerzita Karlova se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé
smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění objednávky bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od spráce registru smluv o
provedení registrace objednávky obdrží obě smluvní strany zároveň).

UPOZORNĚNÍ:
Dodací adresa není shodná s fakturační - zboží dodat pouze na dodací adresu!
Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

Číslo objednávky 1722000077                      © MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz                                                       Strana 2/2