Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14799653: Objednávka 15000407 - ID smlouvy: 6712735, hutní materiál

Příloha po15000407.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Plátce:    1                                                                                     NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15000407

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                  Číslo nákupní objednávky: 15000407

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína              Dodavatel: 56851 2
                                                                    Swiss Steel s.r.o.
                          czech republic                            U Borovin 219
                                                                    27203 Kladno
                    IČO: 00000493                                   CZECH REPUBLIC
                    DIČ: CZ00000493                                                                IČO: 25068903
                                                                                                   DIČ: CZ25068903
   Banka:                 UniCredit Bank Czech
   Bankovní účet:         0000005540150520/2700
   Swift Code:             BACXCZPPXXX

   Příjemce:  1

   VOP CZ, s.p.
   Dukelská 102
   742 42 šenov u Nov. jičína
   CZECH REPUBLIC

              IČO:  00000493
              DIČ:  CZ00000493

   Poznámka:        S49/18

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v

objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s

ISO 9001.

Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli                 ceny nedodaného

zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla

našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.

Pol Položka                                           Termín  Množství  MJ                   jedn. náklady  Náklady celkem

1           132111088100                                                KG                                        1.440,00

            S235JR"N/DIN59200 PLO 300 40 6000                                                               bez daně

2           136111002100                                                KG                                  1.344,00
                                                                                                             bez daně
            S235JR"N/DIN59200 PLO 200 40 6000
Strana:  2l2                                                              NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA             15000407

   Pol   Položka                                    Termín  Množství  MJ  jedn. náklady                  Náklady celkem
   3     152011057500                                                                                           1.290,00
                                                                      KG

         S235JR /DIN59200 PLO 200 30 6000                                                                bez daně

         Verze:        Z

REKAPITULACE DANÍ                                   Tř.      Sazba        Základ daně    Částka daně             Měn
                                                            21,00%             4.074,00          855,54          EUR
DPH                                                 ZPZ
                                                                                          EUR                    EUR
Celkem za položky                                                                                          4.074,00
Celková daň
CELKEM                                                                                                        855,54
                                                                                                         4.929,54
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150