Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14819909: HMOTY NÁTĚROVÉ

Příloha 7211000400.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                     se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

                     IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
                     zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
                     č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7211000400 ze dne 07.12.2020

Kontaktní osoba                                 Příjemce objednávky

XXXXX XXXXXX                                    BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.
                                                Průmyslová 1472/11
Telefon / Fax                                   102 00 Praha 15, Hostivař

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:                                 IČ : 26765306
                                                DIČ: CZ26765306
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX                             Vaše číslo u nás: 111363
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky.
Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:

Dodací lhůta: 12.01.2021

Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

                                                                                                                                            Měna CZK
______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál        Označení

Obj.množství         Jednotka  Cena MJ (bez DPH)                          Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

10 70700000466       Barva S 2035/0110 rychleschnoucí šedá

                X Kilogram XXX.XX                                         XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

20 70700000730       Barva ETERFIX BI.0100 bílá

                X Kilogram XXX.XX                                         XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

30 70700000731       Barva ETERFIX BI.0101 šedá

                X Kilogram XXX.XX                                         XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

40 70700000732       Barva ETERFIX BI.0199 černá

                X Kilogram XXX.XX                                         XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

50 70700000733       Barva ETERFIX BI.0230 hn.čokoládová

                X Kilogram XXX.XX                                         XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

60 70700000734       Barva ETERFIX BI.0250 hn.palisandr

                X Kilogram XXX.XX                                         XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

                                                strana 1 z 3
                Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

                IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
                zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
                č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7211000400 ze dne 07.12.2020

                                                                                                                                            Měna CZK
______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál   Označení

Obj.množství    Jednotka  Cena MJ (bez DPH)                                   Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

70 70700000735  Barva ETERFIX BI.0530 zelená

                X Kilogram XXX.XX                                             XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

80 70700000737  Barva ETERFIX BI.0840 červenohnědá

                X Kilogram XXX.XX                                             XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

90 70700000816  Barva S 2029/1000 rychleschnoucí bílá

                X Kilogram XXX.XX                                             XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

100 70700000829 Barva S 2029/5300 rychleschnoucí zelená                       XXXX.XX

                             X Kilogram XXX.XX

                Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

110 70700000835 Barva S 2122/0199 vnitř.mat.černá                             XXXX.XX

                             X Kilogram XXX.XX

                Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

120 70700000844 Lak asfaltový A 1010/1999 černý                               XXXX.XX

                             X Kilogram XXX.XX

                Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

130 70700000845 Barva S 2070/0100 rychleschnoucí bílá                         XXXX.XX

                             X Kilogram XXX.XX

                Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

140 70700000930 Lak S 1023/0020 LUXOL kaštan                                  XXXX.XX

                             X Litr XXX.XX

                Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

150 70700000948 Lak S 1023/0000 LUXOL bezbarvý                                XXXX.XX

                             X Litr XXX.XX

                Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

160 70700000959 Fermež lněná                                                  XXXX.XX

                             X Kilogram XXX.XX

                Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

                                                                strana 2 z 3
               Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

               se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

               IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
               zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
               č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7211000400 ze dne 07.12.2020

                                                                                                                                            Měna CZK
______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál  Označení

Obj.množství   Jednotka       Cena MJ (bez DPH)                               Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

170 70700000978 Ředidlo S 6005                                                XXXX.XX

                             X Litr XXX.XX

                Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

180 70700001151 Email S 2352/0101 epoxyester.elektroizol

               X Kilogram XXX.XX                                              XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

190 70700001569 Email S 2300/0110 zákl.epoxy 2složk.5kg¨

               X Kilogram XXX.XX                                              XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

200 70700001841 Lak S 1020 LAZUROL synt.uretaniz.4L                           XXXX.XX

                             X Litr XXX.XX

                Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

210 70700002247 Lak S 1300 EPOLEX epoxid.2složk.0,84kg ¨

               X Kus XXX.XX                                                   XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

220 70700002249 Barva S 2300 zákl.EPOLEX profi 2sl.+tuž¨

               X Kilogram XXX.XX                                              XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002002098 Položka 00010

______________________________________________________________________________________

               Celková hodnota (bez DPH)                                      131.064,00 CZK

______________________________________________________________________________________

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

............................                                                  ............................
Razítko a podpis dodavatele:                                                  Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1

                                                                strana 3 z 3