Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1535478: brusivo

Příloha 7171005327.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                     se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

                     IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
                     zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
                     č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7171005327 ze dne 23.03.2017

Kontaktní osoba                                 Příjemce objednávky

XXXXX XXXXXX                                    PROBRUS Čančík, s.r.o.
                                                Štěrboholská 1307/44
Telefon / Fax                                   102 00 Praha 15, Hostivař

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:                                 IČ : 24816779
                                                DIČ: CZ24816779
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX                             Vaše číslo u nás: 113461
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami
příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: http://www.dpp.cz/vop . Dodavatel potvrzením
objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že nedílnou součástí faktury je odkaz na
číslo objednávky a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list. Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky.
Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:

Dodací lhůta: 07.04.2017
                                                                                                                                            Měna CZK

______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál        Označení

Obj.množství         Jednotka  Cena MJ (bez DPH)                          Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

20 71700002154       Balotina B134 0,100-0,200mm

                X Kilogram XXX.XX                                         XXXX.XX

Odvolávka na kontrakt 9002001015 Položka 00030

160 71700005746 Tělísko br.21SP 0816.03 RKD 80 Qu V21                     XXXX.XX

                             X Kus XXX.XX

             K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

170 71700007850 Kotouč fíbr.D115 P 36 kov+dřevo 10980                     XXXX.XX

                             X Kus XXX.XX

             K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

180 71700007914 Výsek D150 P 60 such.zip 16+1 SIA K47LK¨

                  X Kus XXX.XX                                            XXXX.XX

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

190 71700007915 Výsek D150 P 80 such.zip 16+1 SIA K47LK¨

                X Kus XXX.XX                                              XXXX.XX

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

200 71700007916 Výsek D150 P120 such.zip 16+1 SIA K47LK¨

                X Kus XXX.XX                                              XXXX.XX

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

210 71700007917 Výsek D150 P150 such.zip 16+1 SIA K47LK¨

                  X Kus XXX.XX                                            XXXX.XX

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

220 71700007919 Výsek D150 P240 such.zip 16+1 SIA K47LK¨

                  X Kus XXX.XX                                            XXXX.XX

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

                                                strana 1 z 2
               Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

               se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

               IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
               zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
               č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7171005327 ze dne 23.03.2017

                                                                                                                                            Měna CZK
______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál  Označení

Obj.množství   Jednotka       Cena MJ (bez DPH)               Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

230 71700007920 Výsek D150 P320 such.zip 16+1 SIA K47LK¨

               X Kus XXX.XX                                    XXXX.XX

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

240 71700007921 Výsek D150 P400 such.zip 16+1 SIA K47LK¨

               X Kus XXX.XX                                    XXXX.XX

K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

250 71700008890 Kotouč lam.D125 P 60 V2 POWER                 ¨
                                                                   XXXX.XX
                             X Kus XXX.XX

             K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky

260 71700008893 Abrazivo GRANÁT50 P 0,2-0,45mm (25kg)¨

               X Balení XXX.XX                                 XXXX.XX

             K této položce očekáváme potvrzení Vaší zakázky
______________________________________________________________________________________

               Celková hodnota (bez DPH)                      91.755,00 CZK

______________________________________________________________________________________

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

............................                     ............................
Razítko a podpis dodavatele:                     Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1

                                strana 2 z 2