Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 15829003: údržba zeleně

Příloha ov543_2021.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                                   OV-543/2021                 Strana

                                                     (SMLOUVA)                                 Středisko: 350              č. 1

                                               Zhotovitel (Prodávající):                             Zakázka: 3500450000
                                                     Václav Kycelt
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková                  Sídlo :
organizace                                          Kladruby 83
Podbabská 1589/1                                    503 51 Chlumec Nad Cidlinou
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka:  ČNB Praha                              IČ: 86703692                                    DIČ:     CZ7304033099

Číslo účtu: 30523881/0710                      Datum vystavení dokladu: 15.03.2021

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43    od: 17.03.2021 okolí internátu, Heyrovského 1213, Hradec Králové
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.
                                               do: 30.11.2021

Předmět objednávky (dílo, zboží)               Množství / j.   Cena za jedn. Cena celkem Sazba                  Částka       Cena
                                                                                                                    DPH    celkem
                                                               v Kč bez DPH            bez DPH DPH

Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení údržby zeleně v okolí interátu a údržbu

fotbalového a antukových hřišť. Položkový rozpočet je přílohou objednávky. Zhotovitel bude provádět

práce včetně ekologické likvidace vzniklého odpadu.
Fakturace bude prováděna měsíčními daňovými doklady na základě předávacího protokolu provedených prací

potvrzený oběma stranami.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.                                192 860,00 21%           40 500,60  233 360,60

Kontaktní osoba p. Hladíková, tel: 602 621 080, lucie.hladikova@as-po.cz.

                                                                           Bez DPH     Částky v Kč                         Celkem
                                                                                                  DPH

                  základní sazba                         21 %              192 860,00                40 500,60             233 360,60

                  Celkem                                                   192 860,00                40 500,60             233 360,60

                  Zaokrouhlení                                                                                                       0,00
                                                                                                                           233 360,60
                  Částka k úhradě                              dvěstětřicettřitisícetřistašedesát

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                                 Potvrzení objednávky

           Kontaktní osoba : Blanka Olejníková                             Potvrzuje :
                            Tel. : 602 285 377 , 973 245 844                      Tel. :
                            Fax :
                                                                                    Potvrzení objednávky bezodkladně
                        E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz                         zašlete na e-mailovou adresu:
                   Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.                              katerina.smidova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                             OBJEDNÁVKA č.                       OV-543/2021               Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi          (SMLOUVA)                     Středisko: 350            č. 2

Zhotovitel:                                                                 Zakázka: 3500450000

Václav Kycelt

Schválil                                správce rozpočtu :
příkazce operace :                      Kateřina Šmídová v.r., dne 15.03.2021
Blanka Olejníková v.r., dne 15.03.2021

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                              Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                        Fax: 973204092