Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16650843: Objednávka 15010904- ID smlouvy: 6712735, hutní materiál

Příloha po15010904.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Plátce:    1                                                                                     NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15010904

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                  Číslo nákupní objednávky: 15010904

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína              Dodavatel: 56851 2
                                                                    Swiss Steel s.r.o.
                          czech republic                            U Borovin 219
                                                                    27203 Kladno
                    IČO: 00000493                                   CZECH REPUBLIC
                    DIČ: CZ00000493                                                                IČO: 25068903
                                                                                                   DIČ: CZ25068903
   Banka:                 UniCredit Bank Czech
   Bankovní účet:         0000005540150520/2700
   Swift Code:             BACXCZPPXXX

   Příjemce:  1

   VOP CZ, s.p.
   Dukelská 102
   742 42 šenov u Nov. jičína
   CZECH REPUBLIC

              IČO:  00000493
              DIČ:  CZ00000493

   Poznámka:        S49/18

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v

objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s

ISO 9001.

Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objeď                    ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na při
                                                                                          ,              ymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla

našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.

Pol Položka                                           Termín  Množství  MJ                jedn. náklady  Náklady celkem

1           132111088700                                                KG                                     5.832,00

            S235JR"N/DIN59200 PLO 200 30 3                                                               bez daně

2           132111083200                                                KG                               1.887,50
                                                                                                          bez daně
            S235JR"N/EN10058 PLO 60 40 600
Strana:             2l2                                                   NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA  15010904
         Položka
   Pol   132111088600                               Termín  Množství  MJ  jedn. náklady       Náklady celkem
   3      S235JR"N/DIN59200 PLO 200 40                                                               3.840,00
                                                                      KG

                                                                                              bez daně

Celkem za položky                                                                        EUR           EUR
Celková daň                                                                                      11.559,50
CELKEM                                                                                            2.427,50

Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150                                            13.987,00