Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 17109567: plechy, ID:6712735

Příloha 15010955_11.6.2021_6712735.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Plátce:      1                                                                                   NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 15010955

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                  Číslo nákupní objednávky: 15010955

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína

                          czech republic

                      IČO: 00000493
                      DIČ: CZ00000493

   Banka:                 UniCredit Bank Czech
   Bankovní účet:         0000005540150520/2700
   Swift Code:             BACXCZPPXXX

   Příjemce:    1                                             Dodavatel: 56851 2

   VOP CZ, s.p.                                                 Swiss Steel s.r.o.
                                                                U Borovin 219
   Dukelská 102                                                 27203 Kladno
                                                                CZECH REPUBLIC
   742 42 šenov u Nov. jičína
                                                                                               IČO: 25068903
   CZECH REPUBLIC                                                                              DIČ: CZ25068903

                IČO:  00000493
                DIČ:  CZ00000493

   Telefon:
   Fax:

   Smlouva:           MT5/21                                  Datum objednáni:  08.06.2021
   Plat.podm.:        90 dnů od dodáni zboží                  Termín dodáni:    14.06.2021
   Vyřizuje:

   Poznámka:          S49/18

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v

objednávce.

    W

žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s

ISO 9001.

Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla

našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

K dodanému materiálu požadujeme ATEST dle EN 10204/3.1

Dodávky hutního materiálu do VOP CZ jsou možné pouze v pracovní dny, pondělí-čtvrtek v čase 6.'30-14.'00. Páteční dodávky jsou možné pouze po
předchozí dohodě s oddělením nákupu.
Dodávky ostatního materiálu jsou možné pouze v pracovní době pondělí-pátek v čase 6.'30-14.'30.

Pol Položka                                           Termín  Množství  MJ      jedn. náklady                   Náklady celkem

1           132111084700                      14.06.2021                                                              1.555,20

            S355J2"N/EN10058 PLO 100 70 6000                                                                    bez daně

2           132111088500                      14.06.2021                                                        4.065,00
                                                                                                                  bez daně
            S235JR"N/DIN59200 PLO 300 40 3000
Strana:  2l2                                        NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA            15010955
                                                                          EUR          EUR
Celkem za položky
Celková daň                                                                      5.620,20
CELKEM                                                                            1.180,24
                                                                               6.800,44
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150