Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1712094: výměna plastové stěny se vstupními dveřmi

Příloha ov885_2017.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č.                                      OV-885/2017           Strana

                                                     (SMLOUVA)                                    Středisko: 350        č. 1

                                               Zhotovitel (Prodávající):                          Zakázka: 3500360000
                                                     Petra Míšková
Objednatel (Kupující):
Armádní Servisní, příspěvková                  Sídlo :
organizace                                           Žáky - Štrampouch 12
Podbabská 1589/1                                     286 01 Čáslav
160 00 Praha 6

IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zasílací adresa:

Teplého 2796, 530 02 Pardubice

Banka:  ČNB Praha                              IČ: 64170225                                       DIČ:  CZ7158091006

Číslo účtu: 30523881/0710                      Datum vystavení dokladu: 12.04.2017

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  Termín plnění: Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra   od: 19.04.2017 VUZ Čáslav, Filipovská 1438
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.         do: 16.06.2017

Předmět objednávky (dílo, zboží)               Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba                  Částka     Cena
                                                                                                                   DPH  celkem
                                                              v Kč bez DPH    bez DPH DPH

Objednáváme u Vás výměnu plastové stěny se vstupními dveřmi za hliníkovou stěnu ve VUZ Čáslav dle přiloženého

soupisu stavebních prací a dodávek.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.                       145 500,00 15%                            145 500,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 15% ! ! !

Fakturu se zápisem o předání/převzetí prací a potvrzenou objednávkou zašlete na zasílací adresu.

                                                                  Bez DPH     Částky v Kč                                   Celkem
                                                                                         DPH                            145 500,00

                  bez daně                               0%       145 500,00                            0,00

                  Celkem                                          145 500,00                            0,00            145 500,00

                  Zaokrouhlení                                                                                                    0,00
                                                                                                                        145 500,00
                  Částka k úhradě                             jednostočtyřicetpěttisícpětset

                  Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Objednatel                                                        Potvrzení objednávky

           Kontaktní osoba : Blanka Olejníková                    Potvrzuje :
                            Tel. : 602 285 377 , 973 245 844             Tel. :
                            Fax :
                                                                           Potvrzení objednávky bezodkladně
                        E-mail : blanka.olejnikova@as-po.cz                zašlete na e-mailovou adresu:
                   Vystavil(a) : Kateřina Josková v.r.                     katerina.smidova@as-po.cz

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                             OBJEDNÁVKA č.                       OV-885/2017               Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi          (SMLOUVA)                     Středisko: 350            č. 2

Zhotovitel:                                                                 Zakázka: 3500360000

Petra Míšková

Schválil                                správce rozpočtu :
příkazce operace :                      Kateřina Šmídová v.r., dne 12.04.2017
Blanka Olejníková v.r., dne 12.04.2017

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                              Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                        Fax: 973204092