Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
Objednávka č: 9016009438 ze dne 22.04.2021
Kontaktní osoba Příjemce objednávky
XXXXX XXXXXX POWER kiosk a.s.
Nad Kamínkou 1563
Telefon / Fax 156 00 Praha-Zbraslav
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX
Adresa dodávky: IČ : 03339246
DIČ: CZ03339246
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX Vaše číslo u nás: 807241
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX
Podle všeobecně platných ustanovení příslušných právních předpisů a za ujednání uvedených v příloze této objednávky objednáváme u
Vás níže uvedené položky. Fakturu zašlete na adresu uvedenou v hlavičce objednávky.
Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak).
Vždy uvádějte celkovou sumu včetně dopravného do místa dodání.
Dodací lhůta: 10.05.2021
Měna CZK
______________________________________________________________________________________
Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena MJ (bez DPH) Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________
10 Upgrade SiteRemote server
1 Jedn.výk. 110.580,00 110.580,00
______________________________________________________________________________________
Celková hodnota (bez DPH) 110.580,00 CZK
______________________________________________________________________________________
Cenu uveďte na potvrzení objednávky.
............................ ............................
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:
Příloha : 1
strana 1 z 1