Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18028107: Objednávka zboží - zdravotnický materiál

Příloha potvrzeni_2757836.pdf_r.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        ;                !2r,o,:
 i  ..ď '"\      Kopie'

l   kl'      á Na vědomí:

 !                 Předmět: Potvrzeni k objednávce 2757836

                 Od:

Datum: 6.10.2021 16:12
Předmět: Re: Potvrzeni k objednávce 2757836

Dobrý den,
Tímto potvrzujeme Vaši objednávku č. 2757836.

Děkuji.
S pozdravem,

MCS ClinicaVTechnical support
Omnimeciics s.r.o.

V Lipkách792/27 l Prague 5 l 154 00 I IČ/ID: 27953548 I DIČ/VAT: CZ27953548
                                           Website: www.omnimedics.cz

Odběratel:                                                  Objednávka číslo: 2757836
Fakultní nemocnice v Motole
Oddělení nákupu SZM Motol                                   ID :                                          390070

               V Úvalu 84                                   Datuw :                                       06.10 .2021
150 06 Praha 5 - Motol

IČO: 00064-203
DIČ: CZ00064203

                                     Omnimedics s.r.c.
                                     pod Klamovkou 1268/3
                                     150 00 Praha 5 - Košíře

                                                                                    Dodejte na adresu:               Počet
                                                                                    SZM FN Motol                        I KS

                                                                                    Komunikační uzel -2D  178 20C,OC
Pžejímka zboží Po-Čt 6:00 až 18:00, Pá 6:00-15:00

"Objednáváme u vás:
2129/41 Dětské kardiocentrum - dětská perfuzologie

        Název
      1 CentriMag krevní čerpadlo

         á l KS           201-90010

    Celkem:

Dccíávaný materiál musí být v s(juladu se zákcny 22/1997 Sb. a 268/2C'14 Sb.
Cena dodávky se řídí smlouvou nebo poslední cenovou nabídkou.
Faktura musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem Č.235/2004 Sb. a
musí být zaslána zároveň se zbožím. Splatnost faktur je 60 dní.
Na dodacím listě i faktuře uvádějte vŽdy číslo naší objednávky, jir-ak zboží
nemůže být převzato a faktura vyřízena. Dodávejte pouze celá balení .
Žádáme obratem o zaslání akceptace (potvrzení) této objednávky.

Objednávky v hodnotě nad 50 COO KCĹ bez DPH fakturujte až pozveřejně ní
v registru smluv ministerstva vnitra ČR v souladu s § 6 odst.l
zákona 4. 340/20/5 sb, o registru smluv. Není-li dohodnuto jinak,
považujte objednávku nevyřízenou do jednoho měsíce za zruŠenou.
Ostatní ujednání se řídí občanským zákoníkem (Č.89/2012 Sb.)