Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 187157: potraviny pro Konferenci Euroguidance

Příloha Objednavka_20160826.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Objednatel (fakturační adresa):

                    Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839; Číslo účtu: 107-
                                                                5115830277; kód banky: 0100; peněžní ústav: KB

                          Objednávka č. 2016/43/912/1456                       rok          středisko      zakázka  poř. číslo
                                                                                                              912      1456
                                                                               2016               43

                    Interní akce (TCA+EVS)                                     Investiční záměr:

                                            Dodavatel:

Název:                                           ŠIMI GASTRO s.r.o.

Adresa:                                     Famfulíkova 1147/5, 182 00 Praha 8

IČ:                       28162935                        DIČ:                                    CZ28162935

Číslo účtu:               2797109028                      Kód banky:                                  5500

IBAN:                                                     SWIFT:

                                            Objednáváme u Vás závazně:

Název zboží/služby: Potraviny pro Konferenci Euroguidance v NTK dne 20.9.2016

Množství:                                   110                                                                     osob

Termín dodání: 20.9.2016

Adresa dodání:      Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1; IČ: 61386839; DIČ: CZ61386839;
                    Číslo účtu: 107-5115830277; kód banky: 0100; peněžní ústav: KB

Předpokládaná cena        50720                           Měna:                                        Kč
  bez DPH celkem:

                    PROSÍME UVÉST ČÍSLO OBJEDNÁVKY NA FAKTUŘE NEBO PŘILOŽIT KOPII OBJEDNÁVKY K FAKTUŘE.

                           FAKTURU BEZ TĚCHTO ÚDAJŮ NENÍ MOŽNÉ PROPLATIT A JE DODAVATELI VRÁCENA ZPĚT.

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel s uveřejněním celého znění objednávky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném znění.

Potvrzením objednávky souhlasí dodavatel, že splnění zákonné povinnosti uveřejnění akceptované objednávky prostřednictvím registru smluv
zajistí objednatel, přičemž v případě prodlení objednatele s uveřejněním akceptované objednávky zajistí tuto povinnost nejdéle do 30 dnů ode
dne její akceptace dodavatel.

Jméno a příjmení:         Pro potřeby Registru smluv za dodavatele potvrdil:
                                                                           Petra Strupková

E-mail ze dne:                                                  26.7.2016