Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1874750: Objednávka hygo materiálu

Příloha 2000025064a.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Objednatel:                                                      Číslo: 008/2000025064

LETIŠTĚ PRAHA, A. S.                                             Dodavatel:
K LETIŠTI 6/1019
160 08 PRAHA 6                                                   INEX Česká republika s.r.o.
                                                                 Neumannova 1286/11
                                                                 412 01 Litoměřice 1

(dále jen "Objednatel")                                          (dále jen "Dodavatel")  CZ61328987

IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361                                    IČ: 61328987 DIČ:
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003                  OR:/ŽR:

Datum vystavení:  08.03.2017                                     Místo dodání:           Praha 6, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta:     09.03.2017                                     Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje:

P_o_l. __P_o_pis_o_bje_dn_áv_an_éh_o _pln_ěn_í __________________________M_no_žs_tv_í _MJ______Ce_na_/M_J_________C_en_a_ce_lke_m___

10  GO Deo 1l,deodorační prostředek                                                     24,000 Kus
                                                                                        48,000 Kus
    Vaše číslo materiálu: 14600090
                                                                                           240 BAL
    Dle smlouvy 224001371 Položka00040                                                       40 BAL
                                                                                       100,000 Kus
GO Deo 1 l,deodorační prostředek                                                         2.700 Role
                                                                                           200 Role
20  GO osvěžovač vzduchu 1l s MR                                                         2.160 Role

    Vaše číslo materiálu: 14600024

    Dle smlouvy 224001371 Položka00040

GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR

30  Pap.ruč.4200, 2vrs.cel.21x24cm

    Vaše číslo materiálu: 14200013

    Dle smlouvy 224001371 Položka00240

Papírový ručník 4200, 2vrs.celuloza, 21x24 cm, 15 bal v kartonu

40  Pap.ruč.5000, šedý, 23x25cm

    Vaše číslo materiálu: 14200007

    Dle smlouvy 224001371 Položka00240

Papírový ručník 5000, šedý, 23x25 cm, 20 bal/kart

50  Sáčky hyg.mikroten 25ks/krab.

    Vaše číslo materiálu: 43000027

    Dle smlouvy 224001371 Položka00250

Sáčky hygienické mikroten 25 ks/krabička

60  Sáčky do koše 63x85 cm bílé,70l

    Vaše číslo materiálu: 43000035

    Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Sáčky do koše 63x85 cm, bílé, 70 l, 40 ks/role

70  Sáčky na odpad 50x60cm černé, 30l

    Vaše číslo materiálu: 43000003

    Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Sáčky do koše 50x60cm, černé, 30 l, 50 ks/role

80  Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý

    Vaše číslo materiálu: 14400075

    Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Toaletní papír Jumbo 19 cm/ 180, 2 vrstvý, bělost 75%, 9,5cm šíře, baleno po 6 rolích
                                                    Číslo: 008/2000025064

                                                                                                           Strana: 2

90  Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l                                            80,000 Kus
                                                                                        252 Role
            Vaše číslo materiálu: 14000095                                              300 Role

            Dle smlouvy 224001371 Položka00040

Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l

100 Toal.papír 2 vr.celul., prům.10cm
                Vaše číslo materiálu: 14400069
                Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Toaletní papír 2 vrstvá celuloza/32, průměr 10 cm, šíre 9,5 cm, baleno po 64 rolích

110 Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks
                Vaše číslo materiálu: 43000106
                Dle smlouvy 224001371 Položka00230

Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks

_________________________________________________________________________
_C_e_lk_em__(u_v_e_de_n_é_c_en_y_j_so_u_v_C_Z_K_b_e_z_D_P_H_):__________________________2_1_2_.3_30_,_00_____________

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/
Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K Letišti 6/1019, Praha 6.
Emailová adresa: invoices@prg.aero
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.
K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.
Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky zasláním podepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na

e_-m_a_ilo_vou_a_dr_es_u o_so_by_, k_te_rá _ob_jed_ná_vk_u _vy_řizu_je_(v_e f_or_má_tu_: jm_e_no_.pr_ijm_en_i@_p_rg._ae_ro_). ___________________________________

Dodavatel:  INEX Česká republika s.r.o.             Objednatel:                      Letiště Praha, a. s.

_Da_tum_:_______________________________D_atu_m_: ____________________________________