Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18762011: Objednávka aplikační podpory na období 01.01.2022 - 31.12.2022

Příloha 3610003606.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        JCHMELOVA/NA30000041233_1

 (
ČísloObjednávky
/datum
3610003606
 
/
 
15.12.2021
Kontaktní
 
osoba
/
Telefon
xxx
Mobil.čís
.
Objednávka
)Novicom, s.r.o. Husí Plácek 192
252 25 Ořech DIČ: CZ61465445 IČ:	61465445


Podle všeobecně platných ustanovení obchodního zákoníku
a za ujednání uvedených v příloze této objednávky objednáváme u Vás s dodací lhůtou:	03.01.2022
Vaše číslo:	50885
Adresa dodávky: Sklad ředitelství Praha Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10

Pol.	Materiál	Označení
_Obj_ed_n_.mno_ž 	J_e_d_no_t_ka	C_e_na za_j_e_dn_._b_ez_D_P_H	C_e_n_a _ce_lk_._b_ez D_PH


	00010 6184191243
	Podpora
	

	1,00
	Jedn.výk.
	326.420,00
	326.420,00


Na základě provedené cenové poptávky u vás objednáváme aplikační podporu na období 01.01.2022 - 31.12.2022 produktu Novicom MoNet (1x server+ 2x MoNet Klienti) a produktu Novicom AddNet (1x server + 2x Workserver).
Plnění bude realizováno v souladu s vaší nabídkou, podanou v rámci cenové poptávky
„Aplikační podpora MoNet a AddNet", dne 13.12.2021, a za podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách NAKIT, které byly součástí zadání cenové poptávky.

Celková hodnota CZK	326.420,00
 (
Národní
 
agentura
 
pro
 
komunikační
 
a
 
informační
 
technologie
, 
s.p.
 
Kodaňská
 
1441/46,
 
101
 
00
 
Praha 10
 
-
 
Vršovice
IČ
 
04767543
 
DIČ
 
CZ04767543
Zapsáno
 v 
obchodním
 
rejstříku
 u 
Městského
 
soudu
 v 
Praze
,
 
spisová
 
značka
 
A
 
77322
)

 (
Strana
:
 
1
/  
 
2
)


Novicom, s.r.o. Husí Plácek 192
252 25 Ořech


ČísloObjednávky/datum
3610003606 / 15.12.2021


 	_ Odvol.ke kontrak. 5700002368
Číslo smlouvy	Cenová poptávka 205/2021 Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů.
Cenu uveďte na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referenci na faktuře. Faktury zasílejte na korespondenční adresu: Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nebo v elektronické formě na adresu: xxx, dle podmínek stanovenýchve smlouvě.

V případě, že dodavatel splňuje podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zaměstnávání ZTP), je povinen tuto skutečnost oznámit v rámci každého vystaveného daňového dokladu.

V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že činnosti, které jsou předmětem této objednávky/smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost.

Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás žádáme o potvrzení objednávky, a to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu oprávněnou tak, aby bylo prokazatelné uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se zákonem zajistí odběratel - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.


...............................................	...............................................
Razítko a podpis dodavatele:	Razítko a podpis odběratele: