Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 19112235: betonové opěrné prvk

Příloha 7224000246.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                          se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

                          IČO - 00005886, DIČ - CZ00005886
                          zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
                          č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7224000246 ze dne 10.01.2022

Kontaktní osoba                                 Příjemce objednávky

XXXXX XXXXXX                                    PREFA PRO, a.s.
                                                Královická 267
Telefon / Fax                                   250 61 Zápy

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:                                 IČ : 03087344
                                                DIČ: CZ03087344
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX                             Vaše číslo u nás: 805369
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Dodací lhůta: 15.02.2022

Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů
                                                                                                                                      Měna CZK

______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál             Označení

Obj.množství              Jednotka  Cena MJ (bez DPH)                     Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

10 71500001408            Prvek opěrný beton.L 0,35x0,30m tl.0,1m¨

               370 Kus               2.236,00                             827.320,00

Objednávka podle smlouvy č. 0010940021

Odvolávka na kontrakt 9002003697 Položka 00040

______________________________________________________________________________________

                          Celková hodnota (bez DPH)                       827.320,00 CZK

______________________________________________________________________________________

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

............................                                  ............................
Razítko a podpis dodavatele:                                  Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1

                                                strana 1 z 1