Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 19697875: drát svařovací

Příloha 11621786_2.3.2022.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Plátce:      1                                                                                   NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11621786

   VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2                                  Číslo nákupní objednávky: 11621786

   _ cz                   742 42 Šenov u Nov. jičína

                          czech republic

                      IČO: 00000493
                      DIČ: CZ00000493

   Banka:                 UniCredit Bank Czech
   Bankovní účet:         0000005540150520/2700
   Swift Code:             BACXCZPPXXX

   Příjemce:    1                                             Dodavatel: 56920

   VOP CZ, s.p.                                                 ESAB VAMBERK, s.r.o.
                                                                clen koncernu
   Dukelská 102                                                 Smetanovo nabrezWi. 334
                                                                51754 Vamberk
   742 42 šenov u Nov. jičína                                   CZECH REPUBLIC

   CZECH REPUBLIC                                                                              IČO: 25268023

                IČO:  00000493                                                                 DIČ: CZ25268023
                DIČ:  CZ00000493

   Telefon:
   Fax:

   Smlouva:           PN02/22                                 Datum objednáni:               02.03.2022
   Plat.podm.:        60 dnů od vystaveni fa                  Termín dodáni:                 23.03.2022
   Vyřizuje:                                                  Vyřizuje:

                                                              Dodací podmínky:

  Poznámka:

Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodaný materiál musí být označen v souladu s

ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle

smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,

odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

Pol Položka                                           Termín  ""                          "                     Náklady celkem

1           312121014900                      23.03.2022                                                        3.971,52

            llSO 14341-A: G 46 4 M * ORAT SVAR G4Sl1 D 1.                                                       bez daně

2           312121014900                      30.03.2022                                                        3.971,52
                                                                                                                  bez daně
            llSO 14341-A: G 46 4 M * DRAT SVAR G4Sl1 D 1.

REKAPITULACE DANÍ                                     Tř.     Sazba   Základ daně            Částka daně        Měn
DPH
                                                      Z       21,00%            7.943,04     1.668,04           EUR
Strana:  2l2                                        NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA            11621786
                                                                          EUR          EUR
Celkem za položky
Celková daň                                                                      7.943,04
CELKEM                                                                            1.668,04
                                                                               9.611,08
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150