Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Plátce: 1 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11621786
VOP VDuOk,eClsZká,S1.,0.2 Číslo nákupní objednávky: 11621786
_ cz 742 42 Šenov u Nov. jičína
czech republic
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Banka: UniCredit Bank Czech
Bankovní účet: 0000005540150520/2700
Swift Code: BACXCZPPXXX
Příjemce: 1 Dodavatel: 56920
VOP CZ, s.p. ESAB VAMBERK, s.r.o.
clen koncernu
Dukelská 102 Smetanovo nabrezWi. 334
51754 Vamberk
742 42 šenov u Nov. jičína CZECH REPUBLIC
CZECH REPUBLIC IČO: 25268023
IČO: 00000493 DIČ: CZ25268023
DIČ: CZ00000493
Telefon:
Fax:
Smlouva: PN02/22 Datum objednáni: 02.03.2022
Plat.podm.: 60 dnů od vystaveni fa Termín dodáni: 23.03.2022
Vyřizuje: Vyřizuje:
Dodací podmínky:
Poznámka:
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu, číslo objednávky a číslo položky v
objednávce.
Žádáme Vás o zpětné potvrzeni objednávky do 3 dnů Na dodacích listech uvádějte cenu zboží Dodaný materiál musí být označen v souladu s
ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plněni nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z ceny nedodaného
zboží za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na připadnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle
smluvní pokuty samostatně v plné výši. Pokud není v KS uvedeno jinak, kupující akceptuje pouze jednorázové celkové plněni dodávky zboží
dle terminu. V případě nesplněni celého množství dle NO vám částečná dodávka nebude proplacena.
Záruční podmínky.' Pokud není specifikováno jinak v KS, tak prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží v délce 24 měsíců.
Platba.' FAKTURA MUSÍ MÍT UVEDENO ČÍSLO NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKY,J/NAK BUDE VRÁCENA DODAVATELI K DOPLNĚNI" ČÍSLA NO,
odesílejte až po naplněni celého množství.
Daňový dok/ad/fakturu vystavte nej>ozášji ve lhůtě dle §28 odst.4 zákona Č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla
našeho podniku v listinné podobě nebo v e/ektt:podobě na adresu fakturace@vop.cz.
prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
Pol Položka Termín "" " Náklady celkem
1 312121014900 23.03.2022 3.971,52
llSO 14341-A: G 46 4 M * ORAT SVAR G4Sl1 D 1. bez daně
2 312121014900 30.03.2022 3.971,52
bez daně
llSO 14341-A: G 46 4 M * DRAT SVAR G4Sl1 D 1.
REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn
DPH
Z 21,00% 7.943,04 1.668,04 EUR
Strana: 2l2 NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA 11621786
EUR EUR
Celkem za položky
Celková daň 7.943,04
CELKEM 1.668,04
9.611,08
Zapsán v OR u KS Ostrava.' oddíl A XIV, vložka 150