Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20249071: Objednávka konferenčních prostor a cateringu na akci IROP TOUR Hradec

Příloha Obj_284.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA

Odběratel : Centrum pro regionální rozvoj České republiky                      Řada dokladu          000

                                                                               Číslo objednávky 000284

U Nákladového nádraží 3144/4                                                   CODE                  IROPHKK/008/2022
130 00 Praha 3 – Strašnice
                                                                               Strana                1 /1
IČ : 04095316                      DIČ :                                       Číslo jednací         CENT 7449/2022

                                                                               Forma úhrady          Převodním příkazem

Kontaktní osoba : Xxxxxxxxxx Xxxx              Telefon : xxx xxx xxx           Email: xxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx

Místo určení : Centrum pro regionální rozvoj České         Dodavatel : Bflow Agency, a.s.
                     republiky
                     Švendova 1282                                             Bucharova 1314/8
                     500 03 Hradec Králové                                                  Praha 5

Datum pořízení                     04.05.2022       IČ : 08496366                             DIČ :

Objednáváme tímto konferenční prostory a catering na akci „IROP TOUR Hradec Králové“, která se bude konat v Hradci
Králové v termínu 11. 5. 2022.

Pronájem sálu pro 90 osob včetně veškerého technického vybavení a služeb: 90 723 Kč bez DPH.

Catering pro 90 osob: 68 400 Kč bez DPH.

1x Coffee break
1x oběd
Nápoje po celý den.

Celková cena plnění bez DPH: 159 123 Kč, celková cena plnění včetně DPH: 192 538,83 Kč.

Fakturováno bude podle skutečného počtu účastníků.

Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky uvedené v záhlaví a název a číslo projektu: „Propagační aktivity Centra v rámci
IROP v roce 2021-2022“, registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016106.

Prosím o akceptaci této objednávky č. 284 pro naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Akceptaci prosím zašlete e-mailovou formou na
adresu xxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Plnění této objednávky, jejíž hodnotapřesahuje částku ve výši 50.000 Kč bez DPH, může
proběhnout až po uveřejnění v registru smluv, o kterém budete informováni automatickým potvrzením z registru smluv.

Dodavatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Pro tuto objednávku platí podmínky uvedené v této objednávce odběr atele. Obchodní podmínky dodavatele se neuplatní v rozsahu, v kter ém jsou v rozporu s těmito
podmínkami. Odmítnutí nebo změna podmínek uvedených v objednávce z e strany dodavatele činí objednávku neplatnou. Objednávka je potvr zena doručením
potvrzení dodavatele nebo dodáním předmětu plnění podle objednávky dodavatelem odběrateli. Potvrzením objednávky je uzavřena příslušná smlouva.
Cenu plnění vyúčtuje dodavatel odběrateli fakturou. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je odběratel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět dodavateli k doplnění či opravě. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Dodavatel se zavazuje, že v průběhu plnění objednávky i po jejím z ániku nebude neoprávněně zpracovávat ani jinak nakládat s osobními údaji fyzických osob, které získá
při plnění objednávky. Dodavatel se dále zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti plynoucí ze zákona č. 101/2000 Sb., a po 25. květnu 2018 povinnosti plynoucí z
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Poruší-li dodavatel tuto povinnost je povinen nahradit odběrateli tím způsobenou škodu či jinou újmu.
Dodavatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolup ůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výda jů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 zákona o finanční kontrole ve
veřejné správě poskytnout požadované informace a dokumentaci kontr olním orgánům a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení k ontroly vztahující se ke
smlouvě a poskytnout jim součinnost.
Dodavatel je povinen archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací smlouvy (tj. zejména objednávky, akceptace, faktury atd.), a to nejméně po dobu 10
let od ukončení smlouvy. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly podle zákona o finanční kontor le ve veřejné správě provést
kontrolu dokladů souvisejících s realizací této smlouvy.

                                                    Celkem Kč                                                 192 538,83

Fakturu spolu s dodávkou, prosím, zašlete na místo určení a uveďte v ní číslo této objednávky.
Fakturační adresa je vždy adresa odběratele.

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio                                     Podpis oprávněné osoby