Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20395055: Objednávka MNO - dárkové šeky pro zaměstnance

Příloha objednávka Cash point.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Městská nemocnice Ostrava,                                              Směrnice č. 5/2008
příspěvková organizace
                                                                                  aktualizovaná verze: 05
                                                                               s účinností od 01.10.2017

                                           Objednávka

Objednávka č.5
Číslo smlouvy:
Číslo veřejné zakázky:

Objednavatel:                                    Dodavatel:

Městská nemocnice Ostrava,                       CASHPOINT a.s.
příspěvková organizace                           Reální 2
Nemocniční 898/20A                               702 00 Ostrava
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava
                                                 IČO: 25574205
DIČ:              CZ00635162                     DIČ: CZ25574205

IČO:              00635162

Telefonní číslo:

Číslo faxu:

Banka:            ČSOB, a.s. Ostrava

Číslo účtu:       374027793/0300

Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění

Datum dodání:

Způsob dodávky:

Platnost:

Objednáváme níže uvedené služby (zboží):                    Množství:             Cena celkem:
Příjmení a jméno:
Osobní číslo:

Vaše dárkové šeky do OC Futurum
v nominální hodnotě

Fakturu zasílejte odděleně od zboží na adresu:

                     Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
                     Oddělení finanční účtárny
                     Nemocniční 898/20A
                     728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění
přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad
tuto částku.
Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout.
Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahují údaje, jejichž uveřejněním
by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.
Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení faktury dle našich požadavků, jinak fakturu
vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu,
popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Vystavil:                                        Schválil:
Jméno, podpis:                                   Jméno, podpis:

tel.: +           @mnof.cz                       tel.: +                @mnof.cz
e-mail:                                          e-mail:

 Datum: 17.5.2022                          Evidenční číslo       NEMOCNICE!!!
                                           NE/Sm5/2008/v05
1/1 Nemocniční 898/20A
        728 80 Ostrava – Moravská Ostrava