Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20454371: Objednáváme u Vás výměnu otopných těles a opravu přípojky vody v

Příloha g791251.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        MĚSTO TŘEBÍČ
                                    MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

                                    Odbor správy majetku a investic města

                                                   *S00TX007KAD8*
                                                                                                              S00TX007KAD8

Datum: 24.05.2022                   Miroslav Herynek
Fakturační údaje: Město Třebíč      Úvoz 600
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  675 21 Okříšky
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629       IČ: 06765874 DIČ: CZ8410244524

Vyřizuje: Radka Bártová
Tel: 568 896 143
E-mail: Radka.Bartova@trebic.cz

                                 Objednávka číslo: 03099098222

Objednáváme u Vás výměnu otopných těles a opravu přípojky vody v objektu na L. Pokorného 15 v Třebíči. Cena ve
výši 109.845 Kč bez DPH, realizace po dohodě a ve spolupráci s provozovatelem.

Předmět objednávky bude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět objednávky bude aplikován režim přenesené
daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Vystavte daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH a na
daňovém dokladu uveďte cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Daňový doklad jste povinen vystavit a doručit objednateli (tj. město Třebíč), nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení s doručením daňového dokladu jste povinen uhradit úrok z
prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného Vaším prodlením s
doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále jste
povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku a investic města

Správce rozpočtu souhlasí:

Miroslav Herynek potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099098222 ze dne 24.05.2022.
Objednávka byla přijata dne: 25.05.2022