Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2064310: objednávka značení cyklotrasy č.14

Příloha Obj_RR_12 - Smerove tabule KCT.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

                       tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

Objednatel:                                    DO2017/00787
Královéhradecký kraj
Fakturu zašlete na:                                       Dodavatel:
Královéhradecký kraj,                                                        Klub českých turistů
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové                                                IČO: 00505609
                                                                     DIČ:
                                                                  Adresa: Revoluční 1056/8a

                                                                             Praha
                                                                             11000

IČO: 70889546             DIČ: CZ70889546

Číslo účtu: 27-2031110287/0100

Objednáváme u Vás:

Výrobu a instalaci směrových tabulí dle přílohy č. 1 a podrobně zpracovaného projektu Královéhradecké labské o.p.s. na značení trasy č. 14,
a to nejpozději do 31. 8. 2017.
- Celková cena nepřekročí částku 93.173 Kč.

Předmět dodávky                                                                      Množství       Předpokl. cena (Kč)
Celková částka včetně DPH nepřesáhne                                                      0                            52 773,00
                                                                                          0                            40 400,00
                                                                                                                       93 173,00

Objednávku vystavil: Pitrmanová Renata Ing.    dne: 24.05.2017

Termín dodání:       31.08.2017

Finanční krytí:

NS               SU  AU    ODPA        POL         UZ         ORJ                          ORG                              Částka v Kč
                     0100  002219      5139    000000000  0000000039                 0002139000000                           52 773,00
70889546 231         0100  002219      5169    000000000  0000000039                 0002139000000                           40 400,00

70889546 231

              Osoby finanční kontroly          Pitrmanová Renata Ing., RG-x-x-REF1                  Datum podpisu
Schvalující referent                           Kudrnáčová Ivana Mgr., RG-x-x-VODB                     25.05.2017
Příkazce operace                               Nováková Kateřina Ing., EK-RF-x-REF4                   26.05.2017
Správce rozpočtu                                                                                      26.05.2017

                 Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednavatele
                                                                (potvrzuji dne, pospis a razítko).