Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 21155159: Smlouva o dílo (objednávka) - Praha - nábř. Kapitána Jaroše -

Příloha zz_RS_OBJ_2277000710_AN.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č. 22/7700/0710 Ze dne: 15.07.2022

Odběratel:                                              Dodavatel:
Česká republika - Generální finanční ředitelství
                                                        Vertikály - výškové a stavební práce s.r.o.
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město                             Břevnovská 1692/6
                                                        169 00 Praha
Banka:
Č. účtu:                                                Banka:    24263435
IČO: 72080043                                           Č. účtu:  CZ24263435
                                                        IČO:
Místo dodání:                                           DIČ:
GFŘ nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00.
                                                        Termín dodání:
                                                        31.07.2022

Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Vaší cenové
nabídky u Vás objednáváme dodávku dle rozpisu této objednávky pro objekt GFŘ Hvožďanská 2053/2, Praha
11 Chodov, 148 00.
Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.
KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJKTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky                                  MJ  Cena/MJ                                               Množství    Cena cel. vč. DPH
                                                                                                                    1,00
Objednáváme u vás havarijní opravu střechy - lokálně dle cenové nabídky.                                                            96 984,40
                                                                                                   80 152,40                        96 984,40

Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona
89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení
faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem,
podpisem a datem akceptace).

Vystavil:
Vyřizuje:

                                                                                                              Strana:     1 / 1