Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 21221439: Servis AUMA K4

Příloha 22-14-DS-0436 Auma.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA                                             AUMA - Servopohony spol. s r.o.
Číslo: 22-14-DS-0436
                                                       Boleslavská 1467
Smlouva: D22-00051
                                                       250 01 Brandýs nad Labem-Stará
                                                                  Boleslav

Pražské služby, a.s.                                   IČO:     48953814
                                                                O00021096
Pod šancemi 444/1                                      Interní
18077 Praha - Vysočany                                 číslo:
Tel.: 284091111
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94

DODACÍ PODMÍNKY                        Určeno pro útvar: 14200  Odbor údržba
                                       Vaše nabídka:
Termín plnění:01.08.2022 - 02.08.2022  Kontaktní osoba PS:
Název: Servis AUMA K4
Místo určení a plnění:ZEVO

Pracovní doba od 7:00 do 13:00 hodin   Objednávku zavedl:
Příjemce plnění:                       Telefon:
                                       E-mail:

Způsob dopravy:

Předmět plnění:                        Číslo rámcové objednávky: RO-0307

Objednáváme u Vás dle smluvního ujednání D22-00051 a Vaší cenové nabídky č. S307-22 ze dne 28. 07. 2022 roční

servis pohonu AUMA pro K4.

Fakturace bude probíhat na základě oboustranně odsouhlasených odvedených prací a dodáných náhradních dílů.

Č. zakázky: ZAK1025218

ř. Název                                                      Množství MJ    Cena základ
 1 . Servis AUMA K4                                                  1,00      170 000,00 Kč
                                                                               170 000,00 Kč
                                                       Cena bez DPH celkem:

Od 1.1.2012 vstoupilo v účinnost ustanovení § 92 e) ZDPH č. 235/2004 Sb. o přenesení daňové povinnosti při poskytnutí
stavebních nebo montážních prací, které podle zařazení odpovídají číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až
43. Dodavatel poskytující takové služby (plátce DPH) je povinen vystavovat samostatné speciální daňové doklady v
souladu s § 92 e).

Strana 1 z 2                Objednávka: 22-14-DS-0436
Obchodní podmínky:

I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na
internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:

  a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf

  b) poštou - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
                    jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
                    černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele, organizační číslo odebírajícího útvaru a číslo projektu, pokud je na
objednávce uvedeno.

K faktuře musí být vždy přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol. V opačném případě bude faktura dodavateli
vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:                                                             Za objednatele:
Datum:
Jméno:

              ...........................................................

                                     razítko a podpis

                                                                           vedoucí odboru nákupu a veřejných zakázek

Strana 2 z 2    Objednávka: 22-14-DS-0436