Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 21300935: oprava

Příloha 22143_redigováno.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        FAKTURA                                                                                            číslo 2 2 14 3

■dodavatel               IČ 68670770 ' :DIČ! CZ6804151728                          variabilnísymbol 22143
                             Miroslav Pernica
                                                                               , konstantní symbol] 0308
                                                                             ■ “ specifický syniboltj

                    679 22 Lipůvka 296                                             l? ' '. ' částka^ =71.270,00 Kč
  ' peněžní ústav] Komerční banka a.s.                                       I
■ " číslo účtu .► 7104420247/0100
                                                                            i■          ..objednávka,             225562
                                                                                                                  78007
                                                                                ■ k čísloodběratele!

               ______ .  j_________________________________                     's *■■■ ■             'i

příjemce ■'f ■                                                    ,■'?■         IG-.I 00209775 [blčí CZ00209775

                                                                  odběratel

                                                                                1—vJ                           •— i

m‘*m**.m ■ ..  . „I      ... iWK**—.

                     CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A                                 CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A

                     TRANSPLANTAČNÍ CHIR.                                       TRANSPLANTAČNÍ CHIR.

          Pekařská 53                                                                   Pekařská 53
656 91                                                                      656 91

                                      SEPARATOR                                 .. ■ ■          .  ■ „I

                                                                                platební podmínky ]               s dani

                                                                  ; ;í%. ■   :i^datum splatností ► 11.08.2022

                                                                  : #r ■■i      ; způsob úhrady                   převodním příkazem
                                                                            datum vystavení dokladu               28.07.2022
                                                                   TJ       datum uskutečnění plnění
                                                                                                                  28.07.2022
                                                                  t| '■'
                                                                   x '

                                                 •.          ..i                                          ’ -  •

položka                               i;.(c,eny. v Kč- ■. *b' é-z' daně>)|'':; jednotková cena     •“jv..množství' ; celková cena DPH

Fakturuji Vám za provedené vodoinstalatérské                                 32120.00              1.000                  32120.00       21%
práce - výměna baterii, sifonů, oprava WC,                                   36200.00              1.000                  36200.00       21%
čištěni odpadního potrubí na OP sále v                                        2950.00              1.000                   2950.00       21%
době odstávky.                                                                                                            71270.00    Kč
Materiál

Provedené práce
Doprava

celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

režim přenesení daňové povinnosti                                 sazba      bez daně                              DPH       s daní
                                                                             71270.00                             0.00    71270.00 21%
                                                                  základní

k úhradě . . . . . .                                                                                                      71270.00 Kč
daň odvede zákazník

Počet stran 1
    Vystavil

      Telefon 604 280 250
            Fax

ŽL vydán OŽÚ Blansko č.j. ŽÚ-213-1266-00, ev.č. 370100-35653-00

www.ucto2000.cz                                                                                                                                  ram

                                                                                                                                      úcto

                                                                                                                                      PTnjrrnni
                                     OBJEDNÁVKA                                              225562

                                     Miroslav Pernica
                                     Lipůvka 296
                                     679 22 Lipůvka

                                                                                             V Brně dne:27.07.2022

Vyřizuje :
Telefon :
Mobil :
E-mail :

Objednáváme u Vás

dle nabídky

Provedení vodoinstalaterských prací- výměny baterií, sifonů, oprava WC, čištění odpadního potrubí na

operačním sále v době odstávky

- materiál 32 120,--

- montáž     36 200,--

- doprava    2 950,--

Celkem       71 270,--

Kontaktní osoba:

Určeno pro středisko: Operační sály

Děkujeme

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Pekařská 664/53, 656 91 Brno ,IČ: 00209775 , DIČ: CZ00209775

Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, nepodléháme registraci v Obchodním rejstříku