Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
OBJEDNÁVKA číslo OBJ-SVMMAJ2200109
Dodavatel: ELVIA - PRO,spol.s r.o. Odběratel: Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní
nem.Praha
U Elektry 203/8
198 00 Praha U Vojenské nemocnice 1200
16902 PRAHA 6
Vyřizuje ČNB Praha, č.ú. 32123-881/0710
Telefon Bankovní 61383082
spojení CZ61383082
Fax IČ
DIČ
E-mail
IČ 45243042
DIČ CZ45243042
Pro potřeby ÚVN u Vás objednáváme a žádáme o dodání za podmínek stanovených Občanským zákoníkem:
Kód dodavatele Počet MJ Název výrobku Cena za MJ Cena celkem
ks STROJ SKARTOVACÍ vč.DPH vč.DPH
ks AT-10C Cena celkem s DPH: 84 574,16
Cena celkem bez DPH: 69 896,00
STROJ SKARTOVACÍ
AT-20C
Zboží a fakturu ve 2 vyhotoveních + dodací list zašlete na níže uvedenou adresu:
Ústřední vojenská nemocnice-Voj.fakultní nem.Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902, PRAHA 6
Termín dodání: 07.09.2022
POPIS:
Datum vystavení:
Schválil:
Pokud celková fakturace za realizaci této objednávky překročí částku 50 000,- Kč bez DPH, je smlouva tvořená akceptovanou objednávkou
účinná až jejím zveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. Podmínkou pro zveřejnění je písemná akceptace objednávky ze
strany dodavatele, kterou zašlete nejpozději následující pracovní den od doručení na e-mail adresu
rs@uvn.cz. Touto akceptací souhlasíte se zveřejněním v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
Forma akceptace:
Vaši objednávku č. OBJ-SVMMAJ2200109 ze dne: 07.09.2022 akceptujeme v plném rozsahu s celkovou cenou plnění ………. ,- Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.
NEBO
Vaši objednávku č. OBJ-SVMMAJ2200109 ze dne: 07.09.2022 akceptujeme v požadovaném rozsahu, mimo položek ....(vyjmenujte).... s celkovou
cenou plnění ………. ,- Kč bez DPH.
Akceptace provedena dne: DD.MM.RRRR akceptuje: Dodavatel: Název, Jméno a příjmení.
Fakturační podmínky:
Doba splatnosti - 60 dnů po obdržení faktury
Číslo naší objednávky musí být uvedeno na Vaší faktuře
Vyřizuje: N10PSObjednavka_RPTEXT01 Strana 1/1
12.09.2022 14:43:44