Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 21911105: Zpracování mezd

Příloha redFaKro.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
                                                                                   Faktura č.: FA 2018/8

Dodavatel:                                                         Odběratel:

    IČ:                                    Kromerová Karolína      Dům dětí a mládeže Kuřim,
    DIČ:                                                           příspěvková organizace
                                                                   Jungmannova 1084/1

                                                                   Kuřim                                  PSČ 664 34

                                                                   IČ:
                                                                   DIČ:

     Platební podmínky:                    Bezhotovostně           Datum vystavení:                        10.08.201#8##
    Forma úhrady                           558                     Datum zdanitel. plnění:                25.08.2018
    Bankovní spojení:
    Číslo účtu:                                                    Splatnost:
    Variabilní symbol:
    Konstatní symbol:                      Cena za ks Počet ks     Celkem

              Předmět zdanitelného plnění  350                  7              2450
Zpracování mezd červenec 2018                                                       0
                                           200                  0
Hlavní pracovní poměr                                                           580
Dohoda o pracovní činnosti                 145                  4               500
Dohody o provedení práce
Měsíční sledování rozpočtu, čerpání mezd

                                           Celkem k úhradě:                    3530

                                                                   ………………………………………………………..
                                                                                     razítko a podpis dodavatele