Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud
Objednatel: Číslo: 008/2000026411
Letiště Praha, a. s. Dodavatel:
K letišti 1019/6
161 00 Praha 6, Ruzyně INEX Česká republika s.r.o.
Neumannova 1286/11
412 01 Litoměřice 1
(dále jen "Objednatel") (dále jen "Dodavatel") CZ61328987
IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361 IČ: 61328987 DIČ:
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003 OR:/ŽR:
Datum vystavení: 08.06.2017 Místo dodání: Praha 6, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta: 08.06.2017 Kontaktní osoba:
Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje:
P_o_l. __P_o_pis_o_bje_dn_áv_an_éh_o _pln_ěn_í __________________________M_no_žs_tv_í _MJ______Ce_na_/M_J_________C_en_a_ce_lke_m___
10 GO Deo 1l,deodorační prostředek 32,000 Kus
48,000 Kus
Vaše číslo materiálu: 14600090
175 BAL
Dle smlouvy 224001371 Položka00040 100 BAL
10 BAL
GO Deo 1 l,deodorační prostředek 300 Role
2.700 Role
20 GO osvěžovač vzduchu 1l s MR 80,000 Kus
Vaše číslo materiálu: 14600024
Dle smlouvy 224001371 Položka00040
GO osvěžovač vzduchu 1 l s MR
30 Kosmetický ubrousek 100ks
Vaše číslo materiálu: 14200036
Dle smlouvy 224001371 Položka00240
Kosmetický obrousek 100 ks
40 Pap.ruč.5000, šedý, 23x25cm
Vaše číslo materiálu: 14200007
Dle smlouvy 224001371 Položka00240
Papírový ručník 5000, šedý, 23x25 cm, 20 bal/kart
50 Papírový ručník 4000, 2vrs.celuloza, 22x
Vaše číslo materiálu: 14200010
Dle smlouvy 224001371 Položka00240
60 Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks
Vaše číslo materiálu: 43000106
Dle smlouvy 224001371 Položka00230
Pytel černý 70x110, 100mi, 15 ks
70 Sáčky do koše 63x85 cm bílé,70l
Vaše číslo materiálu: 43000035
Dle smlouvy 224001371 Položka00230
Sáčky do koše 63x85 cm, bílé, 70 l, 40 ks/role
80 Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l
Vaše číslo materiálu: 14000095
Dle smlouvy 224001371 Položka00040
Tekuté mýdlo Satur Vione s perletí 5l
Číslo: 008/2000026411
Strana: 2
90 Toal.pap.s vůní, 3 vrs.cel.prům.11 cm 540 Role
2.160 Role
Vaše číslo materiálu: 14400071
320 Role
Dle smlouvy 224001371 Položka00230 480 Role
4,000 Kus
Toaletní papír s vůní heřmánku 3 vrstvá celuloza/22, průměr 11 cm, šíre 9 cm, baleno po 4 rolích
100 Toal.pap.Jumbo 19cm/180,2 vrstvý
Vaše číslo materiálu: 14400075
Dle smlouvy 224001371 Položka00230
Toaletní papír Jumbo 19 cm/ 180, 2 vrstvý, bělost 75%, 9,5cm šíře, baleno po 6 rolích
110 Toal.papír 2 vr.celul., prům.10cm
Vaše číslo materiálu: 14400069
Dle smlouvy 224001371 Položka00230
Toaletní papír 2 vrstvá celuloza/32, průměr 10 cm, šíre 9,5 cm, baleno po 64 rolích
120 Utěrka papírová kuch. v roli 12m
Vaše číslo materiálu: 14200103
Dle smlouvy 224001371 Položka00230
Utěrka papírová kuch. v roli 12 m
130 Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5 kg
Vaše číslo materiálu: 14000093
Dle smlouvy 224001371 Položka00040
Vione Deluxe krémové mýdlo rose 5l####!!!!!TERMÍN DODÁNÍ: 14.6.2017!!!!
_________________________________________________________________________
_C_e_lk_em__(u_v_e_de_n_é_c_en_y_j_so_u_v_C_Z_K_b_e_z_D_P_H_):__________________________1_3_9_.3_75_,_00_____________
Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/
Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6.
Emailová adresa: invoices@prg.aero
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.
K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.
Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky zasláním podepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na
_e-m_a_ilo_vou_a_dr_es_u o_so_by_, k_te_rá _ob_jed_ná_vk_u _vy_řizu_je_(v_e f_or_má_tu_: jm_e_no_.pr_ijm_en_i@_p_rg._ae_ro_). ___________________________________
Dodavatel: INEX Česká republika s.r.o. Objednatel: Letiště Praha, a. s.
D_a_tum_:_______________________________D_atu_m_: ____________________________________