Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 22014897: faktura - natural

Příloha FV-2002207861.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        DAŇOVÝ DOKLAD                                                                                                  F A K T U R A

 Dodavatel:                                                        Faktura číslo:          2002207861

 ARMEX Oil s.r.o.                                                  (Variabilní symbol)

 Mánesova 2022/13                                                  Vaše objednávka:
 405 02 Děčín VI - Letná
 IČ: 25403460, DIČ: CZ25403460                                     Zasílací adresa:

 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí n/L.,  Dopravní podnik města Děčína, a.s.
 oddíl C, vložka 15492. Základní kapitál: Kč 396.000.000,--.       Dělnická 106
                                                                   405 29 Děčín VI
 Telefon: +420 412 526 542
 E-mail: armexuctarna@armexoil.com                                 Odběratel:
 Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
                                                                   Dopravní podnik města Děčína, a.s.
 Bankovní spojení: 925505369/0800

 Příjemce:
 Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Dělnická 106                                                       Dělnická 106
405 02 Děčín VI                                                    405 29 Děčín VI

IČO: 62240935                        DIČ: CZ62240935               IČO: 62240935                           DIČ: CZ62240935

Místo určení:                                                      Forma úhrady: Převodním příkazem

Dopravní podnik města Děčína, a.s.                                 Způsob dopravy: Doprava dodavatele

Dělnická 106

405 29 Děčín VI                                                    Datum splatnosti:                           28.07.2022
                                                                   Datum vystavení daňového dokladu:           22.07.2022
IČO: 62240935                        DIČ: CZ62240935               Datum uskutečnění zdanitelného plnění:      21.07.2022

Řád. Označení a popis dodávky                                      Množství        Cena MJ Sazba SD/1000L DPH  Celk. bez DPH
                                                                                                               Celkem s DPH
Nákladní list            Kód nomenklatury                                          v CZK   Celkem SD

Fakturujeme vám následující položky

1 1382 NATURAL N-95                                                4 000,00        34,150  11 340,00 21%       136 600,00
                                                                                           45 360,00           165 286,00
R355181                  2710 12 45                                                        45 360,00
                                                                                                               136 600,00
Součet celkem:                                                     4 000,00 L15st                              165 286,00

                                                                             Celkem k úhradě:              165 286,00 CZK

               Rekapitulace DPH daňového dokladu 2002207861

                         Sazba       Základ DPH          Částka DPH  Celkem s DPH
                                                                          165 286,00
                         21%         136 600,00          28 686,00        165 286,00

                         Celkem      136 600,00          28 686,00

Popis dodávky: Děčín

V celkové ceně zboží je zahrnuta spotřební daň podle zákona 353/2003Sb.ve znění pozdějších předpisů.
Informace o biosložce je vyznačena na přepravním nebo dodacím nebo nákladním listě, který Vám byl předán při dodávce naším přepravcem nebo
při vlastním odběru.
Za opožděnou úhradu této faktury Vám budeme účtovat úroky z prodlení stanovených příslušnou smlouvou případně ve výši dle OZ.

Vystavil: Andrea Tylová                                                                                        Str: 1/1

© -=Zpracováno informačním systémem ESO9, www.eso9.cz=-