Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 23161397: OOPP - bundy, mikiny

Příloha 0123_STP_23 Trade Wings_ZZS_280_22.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Aktualizace formuláře: 1. 10. 2022

                                     OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:                                        0123/STP/23
Smlouva č.:                                           ZZS/280/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:                   20526013
Datum vystavení:                                      16. 1. 2023

Dodavatel – fakturační adresa:                        Odběratel – fakturační adresa:
Trade Wings, s.r.o.
Tovární kolonie 47                                    Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
691 41, Břeclav                                       Korunní 98, 101 00
bankovní spojení: KB, a.s.                            Praha 10
IČ:27739872                                           bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2
DIČ:CZ27739872
                                                      IČ: 00638927

                                                      DIČ: CZ00638927

Zboží nebo službu dodejte:                            Dodací lhůta:   v souladu s RS č. ZZS/280/22
Sklad ZZS HMP                                         Způsob dodání:  dodavatelem
Nádražní 1573/60                                      Vyřizuje:
150 00 Praha 5 – Smíchovské nádraží                   Útvar:
Kontaktní osoba:                                      Telefon/fax:
                                                      E-mail:

OBSAH OBJEDNÁVKY:

V souladu s výše uvedenou rámcovou smlouvou objednávám u Vás komodity OOPP, jejichž názvy, konfekční
velikosti a množství jsou uvedeny v příloze předmětné objednávky, která je její nedílnou součástí.

Předpokládaná cena celkem včetně DPH:                 3.795.770,-Kč

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze               Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko
v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný                               útvaru
na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.
                                                      19.1.2023
Potvrzení objednávky dodavatelem:

SME-05-01-F-09                       Stránka 1/1                      ČSN EN ISO 9001