Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2322070: Objednávka na revizi požárních dveří v Terminálu 1

Příloha Tusan 0005069798.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Objednatel:                                                       OBJEDNÁVKA
                                                                  Číslo: TSN/5069798
Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6                                                  Dodavatel:
161 00 Praha 6, Ruzyně
                                                                  TUSAN s.r.o.
                                                                  Bohumila Hájka 185
                                                                  267 01 Králův Dvůr u Berouna 1

(dále jen "Objednatel")                                           (dále jen "Dodavatel")

IČ: 28244532 DIČ: CZ699003361                                     IČ: 25645595 DIČ: CZ25645595
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003                   OR:/ŽR: Městský soud v Praze oddíl C., vložka 57680

Datum vystavení:  25.05.2017                                      Místo dodání:     Praha 6, K Letišti 6/1019
Dodací lhůta:     15.06.2017                                      Kontaktní osoba:

Měna: CZK Splatnost faktury: 30 dní od základního data
Vyřizuje:

Pravidelná roční revize požárních dveří v Terminálu 1 - celkem .

P_o_l. __P_o_pis_o_bje_dn_áv_an_éh_o _pln_ěn_í __________________________M_no_žs_tv_í _MJ______Ce_na_/M_J_________C_en_a_ce_lke_m___

10  Revize požárních dveří T1                                                       JV

            Dle smlouvy 224001830 Položka00020

_________________________________________________________________________
_C_e_lk_em__(u_v_e_de_n_é_c_en_y_j_so_u_v_C_Z_K_b_e_z_D_P_H_):___________________________58_._28_0_,0_0_____________

Vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění se v případech, kdy je objednávka vystavena na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem, řídí příslušnými ustanoveními rámcové smlouvy, jejíž evidenční číslo je uvedeno na objednávce.
V ostatních případech se vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem a podmínky poskytování plnění řídí obchodními podmínkami Objednatele uveřejněnými na adrese URL:
http://www.cah.cz/cs/pro-dodavatele/vseobecne-obchodni-podminky/
Potvrzením přijetí této objednávky způsobem upraveným rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami je mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena (dílčí) smlouva, na
jejímž základě se Dodavatel zavazuje za sjednaných podmínek dodat výše specifikované plnění. Není-li příslušnou rámcovou smlouvou nebo obchodními podmínkami stanoveno
jinak, řídí se dále tato objednávka příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Fakturační adresa: Letiště Praha, a. s., Evidence faktur, K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6.
Emailová adresa: invoices@prg.aero
Základní datum je datum doručení faktury Objednateli.
Nebude-li mít faktura výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit s tím, že doba splatnosti do dne doručení řádné faktury neběží.
K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z jeho účtu.
Otevírací doba skladu Centrálního nákupu a logistiky je PO-PÁ 6,00-14,00 hod.
Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky zasláním podepsané objednávky faxem na výše uvedené číslo nebo elektronicky zasláním naskenované podepsané objednávky na

_e-m_a_ilo_vou_a_dr_es_u o_so_by_, k_te_rá _ob_jed_ná_vk_u _vy_řizu_je_(v_e f_or_má_tu_: jm_e_no_.pr_ijm_en_i@_p_rg._ae_ro_). ___________________________________

Dodavatel:        TUSAN s.r.o.                                    Objednatel:       Letiště Praha, a. s.

_Da_tum_:_______________________________D_atu_m_: ____________________________________