Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 23344293: Správa ZŠ a MŠ

Příloha KDDTISK.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Objednávka (smlouva):                          DAŇOVÝ DOKLAD
Konstantní symbol:                                             Doklad číslo: 12200114
                                                               Variabilní symbol: 12200114
Odběratel (DIČ,IČO,adresa):
 DIČ CZ75018772IČO 75018772                                     Základní škola a mateřská škola Proseč

 Místo podnikání: Proseč                                         Rybenská 260
 Peněžní ústav :                                                 539 44 Proseč
 Číslo účtu : 1145245329/0800
                                                                  Prosečské služby, spol s.r.o.
 Způsob úhrady: Příkazem k úhradě.                               Náměstí Dr. Tošovského 18
                                                                 539 44 Proseč u Skutče
Dodavatel (DIČ,IČO,adresa):
 DIČ CZ25930052 IČO 25930052
 Místo podnikání: Proseč u Skutče
 Peněžní ústav : ČS
 Číslo účtu : 1144100339/0800

Datum uskutečnění                                          Datum vystavení: 09.01.2023
zdanitelného plnění: 31.12.2022                            Datum splatnosti: 23.01.2023

Zdanitelná plnění [Měrná jednotka]             Množství Cena za jednotku Cena bez daně %daně

---------------------------------------------------------------------------------------

Za správu v ZŠ a MŠ v 4.čtvrtletí 2022         1,000          130 228,00                 130 228,00 21,0

__________________________________________________________________________________

Sazba [%]                                      Cena bez daně  Daň Cena včetně daně

21,00                                          130 228,00     27 347,88                  157 575,88

__________________________________________________________________________________

Celková částka v Kč                            130 228,00     27 347,88          157 575,88

Celková fakturovaná částka                                                       157 575,88 Kč.

Poznámka: V případě nedodržení termínu                        Razítko a podpis:
splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši
0,05% za každý den prodlení.

Vystavila: Vařeková
tel. 468 005 025
QR kód obsahuje data pro sdílení platebních
údajů – Formát Standard ČBA