Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 23375909: Výměna 1ks jídelního výtahu vč. nutných stavebních úprav v objektu MŠ

Příloha O_0372_2023_OSK.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Objednávka č. O/0372/2023/OŠK

OBJEDNATEL:                                      DODAVATEL:
                                                 AZ VÝTAHY ČR s.r.o.
Statutární město Ostrava                         Husova 1285/2

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:        00845451                              702 00 Ostrava
                                                 IČ: 26289563
DIČ: CZ00845451                                                       DIČ: CZ26289563

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):                      Bankovní spojení:
městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3                                      Číslo účtu: 1520761/0100
700 30 Ostrava-Hrabůvka
ISDS: 2s3brdz                                    Banka: Komerční banka, a. s.
e-mail: posta@ovajih.cz
                                                 IBAN: CZ4201000000000001520761

                                                 BIC:  0100

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na
adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

dle Vaší cenové nabídky výměnu 1ks jídelního výtahu vč. nutných stavebních úprav v objektu MŠ Mitušova 90, Ostrava - Hrabůvka.
Cenová nabídka je součástí objednávky. Cena je ověřena průzkumem trhu. Smluvní vztah objednatele a zhotovitele se řídí OZ dle
§2586 až §2635 v platném znění.
Ve faktuře uveďte všechny identifikační údaje ze záhlaví objednávky. V opačném případě bude faktura vrácena k doplnění.
Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim
přenesené daňové povinnosti.

Cena bez DPH v Kč            365 600,00
Cena celkem v Kč             442 376,00

Lhůta plnění: 30.06.2023

•  Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh
   (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

   V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový
   přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle
• §106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na
   příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením
   ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.

   Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode

•  dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč
   bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru

   smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje:  Kišová Jana Ing.

Tel/e-mail : 599 430 337, jana.kisova@ovajih.cz

V Ostravě dne: 07.02.2023        Vasiliadis Tóth Gabriela Ing. DiS., vedoucí odboru školství a sportu