Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2367466: oprava kontejnerů

Příloha 17_2V_0159_28 048 Kč_23062017_oprava kontejnerů_Nátěry Group s.r.o..pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA číslo: 17/2V/0159

                                                           Datum vystavení: 16.06.2017
                                                             Termín dodání: červen 2017

OBJEDNATEL                                    DODAVATEL

SAKO Brno, a.s.                               Nátěry Group s.r.o.

Jedovnická 2, 628 00 Brno                     Na Lysinách 457/20
                                              147 00 Praha - Hodkovičky
Divize svoz Brno, Černovická 15               IČ: 29283388
                                              DIČ: CZ29283388
Email: XXXXXX
IČ: 60713470

DIČ: CZ 60713470

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
SWIFT kód banky: XXXXXXXX
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX
Vyřizuje: XXXXX

Renovace XX ks kontejnerů Abroll 9m3, inv.č. 5601,5593, rozměr 3800x2000x1200, tryskání, základní
nátěr, vrchní krycí PU

Předpokládaná cena: 28 048 Kč

Platební podmínky:
Dodavatel vystaví do 15 dnů po prokazatelném předání a převzetí předmětu plnění objednávky daňový doklad, který bude
obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění se splatností 14 dní ode dne doručení. Daňový doklad bude
obsahovat číslo této objednávky.
V případě že daňový doklad nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má právo objednatel vrátit daňový
doklad dodavateli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná ode dne opětného doručení daňového dokladu.
V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (dle §106a zákona o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný
účet než je zveřejněný účet dodavatele (dle §98 zákona o DPH), provede odběratel platbu za plnění ve výši základu dan z přidané
hodnoty na účet uvedený na daňovém dokladu a platbu DPH na účet finančního úřadu (dle §109a zákona o DPH).
Dodavatel zajistí předmět objednávky v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP).

                                                         Roman Vilímek
                                                         vedoucí oddělení zásobování

Dodavatel bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle
ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna
bez dalšího zveřejnit obsah celé této objednávky, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak
jiným způsobem.

        Akceptace objednávky dodavatelem:                Datum, podpis, razítko

Žádanku vystavil: XXXXX

Objednávku vytiskl: 19.06.2017 13:54:14 XXXX