Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 24144117: objednávka kancelářských a čistících potřeb

Příloha 3610004412.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        NAl(IT

komunikační a informační technologie, s.p.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČ 04767543 DIČ CZ04767543
Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322
 (
Národní
 
agentura
 
pro
)

 (
Strana:
 
1/
 
2
)

 (
Objednávka
ČísloObjednávky
/datum
3610004412
 
/
 
13.04.2023
Kontaktní
 
osoba/Telefon
xxx
Mobil.čís.
xxx
)MEFISTO s.r.o.
Čechova 15
170 00 Praha 10 DIČ: CZ49357948 IČ:	49357948


Objednáváme u Vás podle všeobecně platných ustanoveni občanského
zákoníku a za podmínek uvedených v této objednávce a jejích přílohách s dodací lhůtou:	03.05.2023
Vaše číslo:	52183
Adresa dodávky: Sklad ředitelství Praha Kodaňská 1441/46 101 00 Praha 10

Pol.	Materiál Objedn.množ

Označení
Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Cena celk. bez DPH


	00010  6011301001
	Spotřební materiál
	

	73.876,40
	Jedn.výk.
	1,00
	73.876,40

	00020  6011990001
	Čisticí a hygienické potřeby
	

	8.994,20
	Jedn.výk.	1,00
	8.994,20

Na základě smlouvy č. 2023/009 NAKIT uzavřené dne 6. 2. 2023 s Vaší společností u Vás objednáváme kancelářské a čistící potřeby, a to v podrobnostech uvedených v přiloženém seznamu.
Plnění bude realizováno v souladu s uvedenou smlouvou, způsobem tam upraveným a za tam stanovených obchodních podmínek.
Kontaktní osoba: xxx, xxx

Prosíme o dodání zboží pouze po předchozí telefonické domluvě s uvedenou kontaktní osobou objednatele.


Celková hodnota CZK	82.870,60

 (
NAI{
IT
)komunikační a informační technologie, s.p.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 -Vršovice

IČ 04767543 DIČ CZ04767543
Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
spisová značka A 77322

MEFISTO s.r.o.	ČísloObjednávky/datum
Čechova 15	3610004412 / 13.04.2023
170 00 Praha 10

Odvol.ke kontrak. 5700002817 Číslo smlouvy	2023/009 NAKIT
Splatnost faktury dle smlouvy je 30 dnů od doručení objednateli.

Cenu uveďte na potvrzení objednávky. Číslo objednávky uveďte jako referenci na faktuře. Faktury zasílejte na korespondenční adresu: Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. skenovací centrum, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, nebo v elektronické formě na adresu: xxx.

V případě, že plnění dle této objednávky/smlouvy bude podléhat daňovému režimu podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že činnosti, které jsou předmětem této objednávky/smlouvy použije pro svou ekonomickou činnost.

Vzhledem k povinnosti uveřejňovat veškeré smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., Vás žádáme o potvrzení objednávky, a to nejlépe zasláním skenu objednávky podepsané za Vaši stranu osobou k tomu oprávněnou tak, aby bylo prokazatelné uzavření smluvního vztahu. Uveřejnění v souladu se zákonem zajistí odběratel - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.

 (
Národní
 
agentura 
pro
)

 (
Strana
:
 
2
1
 
2
)


3


Podpis odběratele:
image3.jpeg

image1.jpeg

image2.jpeg