Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 24853555: ND tram

Příloha 7231010946.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

                          se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

                          IČO - 00005886, DIČ - CZ00005886
                          zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
                          č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7231010946 ze dne 13.06.2023

Kontaktní osoba                         Příjemce objednávky

XXXXX XXXXXX                            Schunk Carbon Technology s.r.o.
                                        V Ochozu 1789/8
Telefon / Fax                           106 00 Praha 10, Záběhlice

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:                         IČ : 62585037
                                        DIČ: CZ62585037
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX                     Vaše číslo u nás: 803814
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Dodací lhůta: 13.07.2023

Platební podmínky: Splatné do 30-ti dnů

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

                                                                                                                                      Měna CZK
______________________________________________________________________________________

Pol. Materiál             Označení

Obj.množství              Jednotka  Cena MJ (bez DPH)             Cena (bez DPH)
______________________________________________________________________________________

10 535800533              Lišta uhlíková SK6649 60x22x1050 SK85W

               33 Kus                2.862,00                     94.446,00

Objednávka podle smlouvy č. 0005370018

                Odvolávka na kontrakt 9002002569 Položka 00010

______________________________________________________________________________________

                          Celková hodnota (bez DPH)               94.446,00 CZK

______________________________________________________________________________________

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

............................                           ............................
Razítko a podpis dodavatele:                           Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1

                                        strana 1 z 1