Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 24901679: K4 - tvarovky kruhových průlezů

Příloha 23-14-DS-0389.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA                                         JUREX VOS, s.r.o.
Číslo: 23-14-DS-0389
Ze dne: 16.06.2023                                 Richarda Weinera 2304
Smlouva: D22-00123
                                                   39701 Písek - Budějovické Předměstí

Pražské služby, a.s.                               IČO:                  12895679
                                                                         O00014893
Pod šancemi 444/1                                  Interní
19000 Praha - Vysočany                             číslo:
Tel.: 284091111
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94

DODACÍ PODMÍNKY                         Určeno pro útvar: 14200          Odbor údržba
                                        Vaše nabídka:
Termín plnění: 09.07.2023               Kontaktní osoba PS:
Název: K4 - tvarovky kruhových průlezů
Místo určení a plnění:Zevo Malešice

Pracovní doba od 7:00 do 13:00 hodin    Objednávku zavedl:
Příjemce plnění:                        Telefon:
                                        E-mail:

Způsob dopravy:

Předmět plnění:                         Číslo rámcové objednávky: RO-0328

Výroba a dodávka 10 kusů tvarovek určených pro kruhové průlezy do kotle

Smlouva č. D22-00152, ceník část E, položka 9, prefabrikované tvarovky boč. vstupu . Cena á 7 500,- Kč

ř. Název                                                  Množství MJ                                   Cena základ
 1 . K4 - tvarovky kruhových průlezů                           10,00                                       75 000,00 Kč
                                                                                                           75 000,00 Kč
                                                   Cena bez DPH celkem:

Od 1.1.2012 vstoupilo v účinnost ustanovení § 92 e) ZDPH č. 235/2004 Sb. o přenesení daňové povinnosti při poskytnutí
stavebních nebo montážních prací, které podle zařazení odpovídají číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až
43. Dodavatel poskytující takové služby (plátce DPH) je povinen vystavovat samostatné speciální daňové doklady v
souladu s § 92 e).

Strana 1 z 2            Objednávka: 23-14-DS-0389
Obchodní podmínky:

I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na

internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:
  a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf
  b) poštou - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
                    jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
                    černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele, organizační číslo odebírajícího útvaru a číslo projektu, pokud je na
objednávce uvedeno.
K faktuře musí být vždy přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol. V opačném případě bude faktura dodavateli
vrácena k doplnění.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:                                                             Za objednatele:
Datum:
Jméno:

              ...........................................................

                                     razítko a podpis

                                                                           vedoucí oddělení nákupu

Strana 2 z 2    Objednávka: 23-14-DS-0389