Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25180107: Oprava věže VZV

Příloha 23-11-DS-0106.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA                                                 Belet a.s.
Číslo: 23-11-DS-0106
Ze dne: 18.07.2023                                         Dělnická 1253/37
Smlouva: D17-03539
                                                           431 91 Vejprty

Pražské služby, a.s.                                       IČO:     47780321
                                                                    O00002925
Pod šancemi 444/1                                          Interní
19000 Praha - Vysočany                                     číslo:
Tel.: 284091111
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94

DODACÍ PODMÍNKY                                Určeno pro útvar: 11140       Středisko třídička papíru Šance
Termín plnění:19.07.2023 - 31.08.2023          Vaše nabídka:
Název: Oprava věže VZV                         Kontaktní osoba PS:
Místo určení a plnění:Pražské služby, a.s.
                                               Objednávku zavedl:
                            Pod Šancemi 444/1  Telefon:
                            190 00 Praha 9     E-mail:

Pracovní doba od 7:00 do 13:00 hodin
Příjemce plnění:

Způsob dopravy:

Předmět plnění:                                Číslo rámcové objednávky: RO-0086

Objednáváme u Vás opravu zdviženého rámu a opravu kleští.

Cena bude upřesněna dle skutečných nákladů.

Na VZV Belet B-14, HM0400

ř. Název                                                          Množství MJ     Cena základ
 1 . oprava věže VZV                                                     1,00        73 041,10 Kč
                                                                                     73 041,10 Kč
                                                           Cena bez DPH celkem:

Od 1.1.2012 vstoupilo v účinnost ustanovení § 92 e) ZDPH č. 235/2004 Sb. o přenesení daňové povinnosti při poskytnutí
stavebních nebo montážních prací, které podle zařazení odpovídají číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až
43. Dodavatel poskytující takové služby (plátce DPH) je povinen vystavovat samostatné speciální daňové doklady v
souladu s § 92 e).

Strana 1 z 2               Objednávka: 23-11-DS-0106
Obchodní podmínky:

I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na

internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:

  a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf

  b) poštou - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
                    jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
                    černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele, organizační číslo odebírajícího útvaru a číslo projektu, pokud je na
objednávce uvedeno.

K faktuře musí být vždy přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol. V opačném případě bude faktura dodavateli
vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:                                                             Za objednatele:
Datum:
Jméno:

              ...........................................................

                                     razítko a podpis

                                                                           vedoucí oddělení nákupu

Strana 2 z 2    Objednávka: 23-11-DS-0106