Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25269855: Objednávka zboží a služeb - OIS - výpočetní technika, software

Příloha 133801.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        PP/3100698/23

                                                         Fakultní nemocnice v Motole
                             V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

                              Úsek ekonomického náměstka, Odbor informačních systémů - ICT

             Objednávka zboží a služeb č. PP/3100698/23                                                                         OČ

Fakturační adresa:                                               Dodavatel IČO: 46349758, DIČ: CZ46349758
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna                                                 PBR KOMTECH spol.s r.o.
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol                                           Fantova 1782/32
e-mail: xxxxx                                                    15500 Praha 13 - Stodůlky
Dodací adresa:
xxxxx                                                            E-mail: xxxxx
                                                                 Tel: xxxxx

Vyřizuje : xxxxx                                                 Datum vystavení: 11.07.2023
E-mail: xxxxx                                                    Dodací lhůta: ihned
                                                                 Veřejná zakázka: T004/21V/00010450 Ev.č.:
            xxxxx                                                Obchodní případ:
NS/AS: 0105/01 Odbor informačních systémů a
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky                     Smlouva číslo: 2203100429 Id: 18034443 16.02.2022

Objednáváme u Vás:                                               Množství  Cena/MJ          Cena/MJ    Cena celkem % Cena celkem
                                                                           bez DPH          vč. DPH       bez DPH DPH vč. DPH

1 HP W2032A                                                      30 ks 2 170,00             2 625,70 65 100,00 21 78 771,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH                                                                             Kč 78 771,00
Dodávka tonerových kazet dle kupní smlouvy č.OIS21007

Schvalování

1  xxxxx                                                                                               schváleno

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci
neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

                                 Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo              Datum, Razítko a podpis dodavatele

PP/3100698/23, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek

nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v

souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.                             Akceptováno: 18.07.2023 0:00:00

Děkujeme.

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 1