Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25367591: TÚVdílčí oprava silových elektrorozvodů

Příloha 23-14-DS-0475.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Pražské služby, a.s.

OBJEDNÁVKA                                            AUTEL, a.s.
Číslo: 23-14-DS-0475
Ze dne: 01.08.2023                                    Oldřichovice 790
Smlouva: D17-03624
                                                      739 61 Třinec

Pražské služby, a.s.                                  IČO:          25354566
                                                                    O00018686
Pod šancemi 444/1                                     Interní
19000 Praha - Vysočany                                číslo:
Tel.: 284091111
IČO: 60194120
DIČ: CZ60194120

Akc.spol. zaps. 1.2.1994 do obchod. rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z
26.1.94

DODACÍ PODMÍNKY                                 Určeno pro útvar: 14200  Odbor údržba
                                                Vaše nabídka:
Termín plnění: do 29.09.2023                    Kontaktní osoba PS:
Název: TÚVdílčí oprava silových elektrorozvodů
Místo určení a plnění:ZEVO Malešice

Pracovní doba od 7:00 do 13:00 hodin            Objednávku zavedl:
Příjemce plnění:                                Telefon:
                                                E-mail:

Způsob dopravy:

Předmět plnění:                                 Číslo rámcové objednávky: RO-0201

Na základě smlouvy D17-03624 a Vaší cenové nabídky č. N2300614 u Vás objednáváme následující plnění:

Dílčí oprava silových elektrorozvodů tepelné úpravy vod včetně opravy poškozených kabelových tras a demontáže

nevyužité staré kabeláže.

Nedílnou součástí faktury bude zástupcem objednatele podepsaný předávací protokol se soupisem odpracovaných hodin a

provedených prací.

Č. zakázky: ZAK1026483

ř. Název                                                     Množství MJ           Cena základ
 1 . TÚVdílčí oprava silových elektrorozvodů                        1,00             233 326,60 Kč
                                                                                     233 326,60 Kč
                                                      Cena bez DPH celkem:

Od 1.1.2012 vstoupilo v účinnost ustanovení § 92 e) ZDPH č. 235/2004 Sb. o přenesení daňové povinnosti při poskytnutí
stavebních nebo montážních prací, které podle zařazení odpovídají číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až
43. Dodavatel poskytující takové služby (plátce DPH) je povinen vystavovat samostatné speciální daňové doklady v
souladu s § 92 e).

Strana 1 z 2               Objednávka: 23-14-DS-0475
Obchodní podmínky:

I.V případě, že bude objednávka vystavena na základě uzavřené smlouvy, bude se veškerá spolupráce řídit touto smlouvou.
Číslo smlouvy je uvedeno v hlavičce objednávky.
II.V případě, že je objednávka vystavena samostatně, je nutno ji písemně potvrdit a zaslat zpět vystavovateli nebo odesílateli
objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení. V opačném případě objednávka pozbývá platnosti.
Ostatní práva a ujednání se řídí Všeobecnými nákupními podmínkami společnosti Pražské služby a.s., které jsou uvedeny na

internetové adrese http://www.psas.cz/vnp , platné ke dni vystavení objednávky.
Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH budou uveřejněny v registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Fakturační podmínky:

Fakturu je možno zaslat dvojím způsobem:

  a) e-mailem - e-mailová adresa faktury@psas.cz , faktura musí mít formát souboru *.pdf

  b) poštou - na adresu sídla naší společnosti, faktura musí být ve dvojím vyhotovení v listinném formátu A4, tištěná
                    jednostranně, na standardním kancelářském papíře o hmotnosti cca 80 g/m2, scanovatelná (kopírovatelná)
                    černobíle bez ztráty informační hodnoty.

Faktura musí obsahovat číslo objednávky objednatele, organizační číslo odebírajícího útvaru a číslo projektu, pokud je na
objednávce uvedeno.

K faktuře musí být vždy přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol. V opačném případě bude faktura dodavateli
vrácena k doplnění.

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího převzetí objednatelem.

Za dodavatele:                                                             Za objednatele:
Datum:
Jméno:

              ...........................................................

                                     razítko a podpis

                                                                           ředitel úseku nákupu a správy majetku

Strana 2 z 2    Objednávka: 23-14-DS-0475