Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25781423: opravy plyn. kotelen

Příloha ov1937_2023.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        OBJEDNÁVKA č.               OV-1937/2023                                     Strana

                                                     (SMLOUVA)             Středisko: 950                                   č. 1
                                                                            Zakázka: 9501080000
                                               Zhotovitel (Prodávající):
Objednatel (Kupující):                               Služby Michna s.r.o.
Armádní Servisní, příspěvková
organizace                                     Sídlo :
                                                     Blučina 627
Podbabská 1589/1                                     664 56 Blučina
160 00 Praha 6

IČ:   60460580
DIČ:  CZ60460580

Zasílací adresa:                               IČ: 03944824                DIČ:                                 CZ03944824
Teplého 2796, 530 02 Pardubice

                                               Datum vystavení dokladu: 14.09.2023

Organizace zapsaná v OR MS v Praze, vložka Pr  Termín plnění:           Místo plnění:
oddíl 1342 byla zřízena rozhodnutím ministra   od: 20.09.2023           VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová, Jevíčská 7
obrany Zřizovací listinou č.j. 317/10-74/43
ze dne 9. srpna 1994, v platném znění.         do: 31.10.2023
Předmět objednávky (dílo, zboží)
                                                                        Cena celkem Sazba                         Částka      Cena
                                                                               bez DPH DPH                            DPH   celkem

Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme provedení oprav plynových kotelen zjištěných při pravidelné servisní
prohlídce kotlů v areálu VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová v rozsahu:
- b.č. 66 a 74 - demontáž poškozených a nefunkčních odvaděčů kondenzátu kotlů Buderus, dodávka a montáž

  typizovaných odvaděčů kondenzátu kotlů Buderus - 3 ks,
- b.č. 66 - demontáž stávající nefunkční automatiky řízení kotle Buderus GB 162 - 100, dodávka a montáž nové

  typizované automatiky řízení kotle Buderus GB 162 – 100,
- b.č. 05 - demontáž stávajícího poškozeného ventilátoru spalin kotle Buderus GB 162 – 80 80 kW, dodávka

  a montáž nového typizovaného ventilátoru odtahu spalin kotle Buderus GB 162 – 80,
- b.č.74, 35, 21, 25 a b.č. 29 – demontáž stávajících nefunkčních těsnění zapalovacích a ionizačních elektrod

  kotlů, dodávka, montáž nových typizovaných těsnění zapalovacích a ionizačních elektrod kotlů Buderus – 6 ks,
- b.č. 33 – demontáž nefunkční zapalovací sady elektrod kotle K – 1, dodávka a montáž nové typizované zapalovací

  sady elektrod kotle Buderus,
      - demontáž stávajícího nefunkčního ventilátoru odtahu spalin kotle Buderus GB 162 – 80 65 kW, dodávka
         a montáž nového typizovaného ventilátoru odtahu spalin kotle Buderus GB 162 - 80,

- b.č. 17 – demontáž poškozeného sifonu odpadu kondenzátu Buderus, dodávka a montáž nového typizovaného
  sifonu odvodu kondenzátu kotle Buderus GB 162 – 35,

- b.č. 25 – demontáž nefunkčního zapalovacího trafa elektrod kotle, dodávka a montáž nového typizovaného

zapalovacího trafa elektrod kotle Buderus GB 162 - 35,

- b.č. 26 a 29 - demontáž 2 ks nefunkčních venkovních teplotních čidel včetně kabeláže, dodávka a montáž 2 ks

nových venkovních teplotních čidel Buderus včetně přívodní kabeláže,

- b.č. PDA – demontáž nefunkčního kotlového oběhového čerpadla kotle Grundfos Alpha 2 25 – 40, dodávka

a montáž nového oběhového kotlového čerpadla Grundfos Alpha 2 25 – 40.

Zhotovitel provede funkční zkoušky zařízení po opravách a ekologickou likvidaci demontovaného materiiálu. Dále

vystaví zápis o předání a převzetí prací.

Celková cena je uvedena včetně všech režijních nákladů.                    103 172,00 21%                                   103 172,00

Plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zák.č.235/2004 Sb. o DPH se sazbou 21% ! ! !

Fakturu s doklady zašlete eletronicky na email: tomas.brunclik@as-po.cz nebo katerina.joskova@as-po.cz.

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2
Objednatel:                           OBJEDNÁVKA č.              OV-1937/2023                              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi        (SMLOUVA)            Středisko: 950                            č. 2

Zhotovitel:                                                      Zakázka: 9501080000

Služby Michna s.r.o.                  Množství / j.  Cena za jedn. Cena celkem Sazba              Částka   Cena celkem
                                                                                                      DPH            s DPH
Předmět objednávky (dílo, zboží)                     v Kč        bez DPH DPH

                                                     Bez DPH     Částky v Kč                                    Celkem
                                                                            DPH                             103 172,00
                                                                                                            103 172,00
bez daně                                     0 %     103 172,00                             0,00
                                                                                                                     0,00
Celkem                                               103 172,00                             0,00           103 172,00

Zaokrouhlení

Částka k úhradě                                      jednostotřitisícejednostosedmdesátdva

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Tento doklad má pokračování na stránce č. 3
Objednatel:                           OBJEDNÁVKA č.                       OV-1937/2023              Strana

Armádní Servisní, příspěvková organi        (SMLOUVA)                     Středisko: 950            č. 3
                                                                           Zakázka: 9501080000
Zhotovitel:

Služby Michna s.r.o.

Schválil                              správce rozpočtu :
příkazce operace :                    dne 15.09.2023
dne 15.09.2023

Objednávka nabývá platnosti dnem potvrzení oběma stranami
            a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

                                              Společná ujednání

Zhotovitel je povinen vrátit objednateli potvrzenou objednávku do 14 dní ode dne jejího doručení. Pokud potvrzená objednávka
nebude doručena objednateli v tomto termínu, strany jí nejsou dále vázány. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce na vlastní
náklad a nebezpečí s maximální pečlivostí, v souladu se závaznými předpisy a normami, které se na prováděné plnění vztahují a
předat je objednateli v dohodnutém termínu a kvalitě. V případě uplatnění reklamace předmětu plnění zajistí zhotovitel ihned nápravu
na svůj náklad. Záruční doba se řídí platnými právními předpisy a začíná běžet okamžikem převzetí předmětu plnění objednatelem.
Objednatel má právo v případě nesplnění termínu plnění vyfakturovat zhotoviteli penále z končené ceny předmětu plnění, a to ve výši
0,1% za každý den prodlení.

                                              Platební podmínky

Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“).
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení (vždy
originál faktury + 1 kopie, včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a použitého materiálu a dalších dokladů
nutných k převzetí a užívání díla, např. atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, záruční listy). Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit
fakturu, která neobsahuje zákonné náležitosti a výše uvedené přílohy.

                           NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE VÝŠE UVEDENÉ ČÍSLO OBJEDNÁVKY !

Telefon:973204091                            Vystaveno v systému ABRAGen  WWW: http://www.as-po.cz

                                      Fax: 973204092