Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25812447: Objednávka řezu dřevin

Příloha RS_Objednávka 20230307.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA

                  Objednavatel: IČO: 00263991 - Město Lovosice
                                   Školní 407/2, 41030, Lovosice

                             Dodavatel:                     IČO:  07786191                  DIČ:  CZ07786191

                                                                  ARBORISTÉ s.r.o.

                                                                  Nový Kramolín 59

                                                                  34401     Nový Kramolín

Lovosice, dne: 20.09.2023                                                           Vyřizuje: Vedoucí ORM a ŽP

OBJEDNÁVKA číslo: 20230307
Objednávka řezu dřevin

Datum vystavení: 01.09.2023                 Datum účinnosti: 01.09.2023            Termín:        15.09.2023

Cena objednávky:                            115 857,50 CZK                  Telefon:
                                                                            E-mail:
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Č. bankovního účtu: 724471                  Kód banky: 0100

Objednávka řezu dřevin
lokalita: město Lovosice
řez rod Prunus (třešně, sakury, mahabelka)

Žádáme dodavatele:
- dodržujte 30denní splatnost pro Vámi vystavené faktury, dle § 1963, novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- k vystavené faktuře přiložte jako přílohu kopii naší objednávky, jinak Vám nebude faktura proplacena !

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách.

Položky finančního profilu objednávky

Bankovní účet     ODPA POL ZJ UZ                            ORJ          ORG                                    Částka v CZK

724471         0100 003745 5169 000 000000000               0000000000   0000000000000                                    115 857,50

Objednávku schválil: