Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 25880155: Objednávka - výměna baterií pro UPS včetně likvidace starých baterií

Příloha Objednávka.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

   

Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
                                                               Akreditovaná nemocnice                                              


Číslo objednávky:


	
	
	

	
	AWATTECH, s.r.o.
	

	
	Černopolní 841/8a
	

	
	Brno
	

	
	613 00

	

	
	Tel. číslo : 
Mail : tgorig@awattech.cz 

IČ : 26231824
	


Havarijní oprava    FORMCHECKBOX 

Limitovaný příslib:

Smlouva:

Kontroloval(a): 

……………………

	Telefon/ mobil

606 771 

	mail 

@nsphav.cz
	Vyřizuje


	v Havířově dne  

11.9.2023

Objednávka

Pro odd. / NS: 110 110 – COS, 301 201 – ARO, 906 106 – společné náklady pavilonu infekčního lékařství  
Objednáváme u vaší společnosti níže uvedené určené pro oddělení centrálních operačních sálů, anesteziologicko-resuscitační oddělení a infekční oddělení v Nemocnici Havířov, příspěvková organizace. Jedná se o : 
1. provedení výměny baterií pro UPS (zdroje záložního napájení) včetně likvidace starých baterií
TUTO OBJEDNÁVKU, POPŘ. JEJÍ KOPII, PROSÍM, PŘILOŽTE K FAKTUŘE. 

Kontaktní osoba : vedoucí údržby, tel. číslo : 606 771 925
Předpokládaná cena/cena dle nabídky: 185.900,-Kč bez DPH – dle CN ze dne 2.8.2023
Datum realizace / dodání do: dle telefonické / ústní dohody  
Zpracovatel: 

……………………………….


referát správy a ev. smluv  
Příkazce: 

……………………………….

provozně-technický náměstek 
Správce rozpočtu:
………………………………..

ekonomický náměstek 
Objednávku akceptujeme: …………………….  (zde podpis zhotovitele)
Děkujeme.

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.

Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky. 
23-03-0314/Urb





ŘF 04-2016-00-HA k ŘD 1-13-2014-2R