Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 26320331: Objednávka UHN-23-10146-UDR

Příloha UHN-23-10146-UDR_RS.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Dodavatelská objednávka                      Číslo obj.: UHN-23-10146-
                                                                                                              UDR

Odběratel:                                          Dodavatel:
Uherskohradišťská nemocnice a.s.                    COMPLETE CZ, spol. s r.o.
J. E. Purkyně 365                                   Nové Město, Legerova 1853/24
686 06 Uherské Hradiště                             120 00 Praha

IČ: 27660915      DIČ: CZ27660915                   IČ:               26707829           DIČ: CZ26707829

Dodací adresa:    Uherskohradišťská nemocnice a.s.  Telefon:
                  J. E. Purkyně 365                 E-mail:

                  686 06 Uherské Hradiště

Datum vystavení:  1.11.2023                        Vyřizuje:                             Telefon: ,

Datum odeslání:   1.11.2023                        E-mail:
Termín dodání:    do 4 týdnů                       Objednací značka:

Objednáváme u Vás:
na základě CN č. PN202420000389 ze dne 31.10.2023

Položky:  Název                                    Množství           MJ Cena/MJ           Celkem           Celkem
Kód                                                                                       bez DPH             s DPH
          Provední oprav na chladících jednotkách              xxx              bez DPH
Celkem    AERMEC v 5.NP CO1 v rozsahu dle CN                                                80 678,00        97 620,38
                                                                      xxx       xxx
                                                                                         80 678,00        97 620,38

Prosím o uvedení čísla objednávky na fakturu. Bez uvedení čísla objednávky nebude možné fakturu uhradit!
Faktury zasílejte elektronicky na email financni@nemuh.cz
Děkuji

- - -

Petr Vojtek
vedoucí správy majetku
mob: +420 724 473 123
tel: +420 572 529 266
vojtekp@nemuh.cz

Požadujeme zaslání faktury v elektronické formě na e-mail: financni@nemuh.cz.
Na faktuře, prosím, uveďte číslo naší objednávky.