Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 27858687: Oprava trafostanice

Příloha Faktura_124061.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        Dodavatel Faktura - daňový doklad                                                                                                            VFA124061

E PLUS spol. s r.o.                                                                             Odběratel

Pila 131                                                                                        Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče,
                                                                                                příspěvková organizace
360 01 Karlovy Vary                                                                             Perninská 975
                                                                                                362 22 Nejdek
Česká republika                                                                                 Česká republika
                                                                                                IČ: 69979821 DIČ: CZ69979821
IČ: 45353182     DIČ: CZ45353182                                                                Číslo objednávky: ZM1028

Kontaktní údaje

E-mail:       e-plus@e-plus.cz

Telefon:      603 863 039

Mobil:        +420 603 863 039

Web:          www.e-plus.cz

Způsob úhrady: Převodem

Bankovní účet                                     Symbol                                        124061  Datum          30.01.2024
                                                                                                0308    vystavení:     14.02.2024
5138180297/0100                                   variabilní:                                           splatnosti:    29.01.2024
IBAN: CZ80 0100 0000 0051 3818 0297               konstantní:                                           DUZP:
SWIFT: KOMBCZPP

Fakturujeme Vám za elektromontážní práce na akci " Nejdek REHOS, KV_1268 - oprava po pádu stromů - havárie SČ " dle předaného soupisu prací a
předávacího protokolu z 29.1.2024.

                                                  Sazba DPH                                             Základ         Výše DPH           Celkem

                                                  21 %                                                  100 045,00     21 009,45      121 054,45

                                                  CELKEM                                                100 045,00     21 009,45      121 054,45

Označení dodávky                     Počet m. j.        Cena za m.j. DPH %                              Bez DPH                  DPH          Celkem

celkem                               1,00               100 045,00                                      21 100 045,00  21 009,45 121 054,45

Za opožděnou platbu výše uvedené částky je odběratel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení.

                                                                                                                    Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

                                                                                                Celkem k úhradě:                  121 054,45 Kč

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 2466