Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 28135123: Objednávka zboží a služeb - OSON - správa objektů a nemovitostí -

Příloha 143023.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        PP/4120012/24

                                                         Fakultní nemocnice v Motole

                             V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol, IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

                                 Úsek provozně-technický, Oddělení správy objektů a nemovitostí

               Objednávka zboží a služeb č. PP/4120012/24                                                                               OČ

Fakturační adresa:                               Dodavatel IČO: 02839598, DIČ: CZ02839598

Fakultní nemocnice v Motole                      APier s.r.o.
finanční účtárna
V Úvalu 84                                       xxxxx
150 06 Praha 5 - Motol                           Svatopluka Čecha 2105/24
xxxxxx                                           66902 Znojmo
Dodací adresa: xxxxx
                                                 E-mail: xxxxx
                                                 Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx                                  Datum vystavení: 21.03.2024
E-mail: xxxxx                                    Dodací lhůta:
                                                 Fakturace: Splatnost 60 dní
           xxxxx                                 Veřejná zak: VZ0185741
NSAS: 0087/08 Oddělení správy objektů a nemovit  ČOP:
Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky     Smlouva: Id:
NIPEZ: 45215100-8

Objednáváme u Vás:                          Množství  Cena/MJ                             Cena/MJ      Cena celkem % Cena celkem
                                                      bez DPH                             vč. DPH         bez DPH DPH vč. DPH
Oprava sociálního zařízení (bourací práce,
výměna rozvodů vody a kanalizace, obklady,       1 ks 630 376,00 762 754,96 630 376,00 21 762 754,96
dlažby stavební práce)
                                                                                                                  Kč 762 754,96
Celková hodnota objednávky včetně DPH

Na základě VZMR 719/24 u vás objednáváme opravu sociálního zařízení v 1. patře objektu Q.

Schvalování                                                                                            schváleno
      1 xxxxx                                                                                          schváleno
      2 xxxxx

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při

fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondeci, dodacích listech a na všech vnějších obalech.

Děkujeme.                                   Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo            Datum, Razítko a podpis dodavatele
PP/4120012/24, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek    Akceptováno: 27.03.2024 0:00:00
nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv
v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, číslo účtu: 17937051/0710 strana: 1 / 1