Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 28286387: úklid 2024

Příloha OBJ_8580_0030_24.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud



                        Objednatel                    DIČ: CZ61988987                                           OBJEDNÁVKA OBJ/8580/0030/24
      :
               IČO: 61988987                                          Dodavatel:
                                                                        IČO: 07598017 DIČ: CZ07598017
        Ostravská univerzita                                            HEDURIO Services s.r.o.

        Dvořákova 7                                                     Michálkovická 1859/226
        701 03 Ostrava 1                                                710 00 Ostrava

Konečný příjemce:                                      Datum vystavení:  09.04.2024
Ostravská univerzita                                   Datum dodání:
Dvořákova 7                                            Forma dopravy:

701 03  Ostrava

Úklidové práce po dobu čerpání nemocenské a dovolené.

Práce bude prováděna na kolejích J. Opletala, Kranichova 8, Ostrava.
Fakturováno bude dle skutečnosti.

Vyhotovila: Ing. Dagmar Navrátilová, tel. č. 597 091 029, e-mail:dagmar.navratilova@osu.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Mamicová, tel. č. 553 46 3003, e-mail: dana.mamicova@osu.cz

   Množ. MJ Název položky                                                      Cena DPH                    Částka      Částka
1. 400 hod úklidové práce                                                 bez DPH (%)                          DPH     celkem

                                                                         80 000,00 21                   16 800,00   96 800,00

                                                                         Celková cena s DPH:                        96 800,00 Kč

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.
V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.
Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno
jinak.
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:            Správce rozpočtu:                          Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
                              LENERT Jan, Ing.                           85842, 9100, 9933, 040000
     Příkazce operace:
1. NAVRÁTILOVÁ Dagmar, Ing.

Příkazce operace - NAVRÁTILOVÁ Dagmar, Ing.                                datum                                   podpis:
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.                                   ..0..9....0..4....2..0..2..4....  ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....
                                                                                                        ...S..c..h..v..á..l.e..n..o...e..l.e..k.t.r..o..n..ic..k..y....
                                                                       09.0094.:..121024
                                                                      .......0..9..:.5..2........

                                                                              ..