Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Textová podoba smlouvy Smlouva č. 28409111: Objednávka - stavební práce na opravu kaverny ve vjezdu do PPL na

Příloha objednávka_VO-2024-300-000137.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


                        OBJEDNÁVKA č. VO-2024-300-000137

Odběratel                                                               Dodavatel

Brněnské komunikace a.s.                                                ZNAKOM s.r.o.

Štýřice, Renneská třída 787/1a  DIČ : CZ60733098
63900 Brno
IČO : 60733098                                                          IČO dodavatele : 26264641     DIČ dodavatele : CZ26264641
B 1479, Krajský soud v Brně

Datum vytvoření                 09.04.2024                              Ceny jsou uváděny             Bez daně

Požadované datum dodání         18.04.2024                              Způsob úhrady

Hospodářské středisko           3100                                    Způsob dopravy

Kód akce                        6315/2212/3104                          Vytvořil

Fakturu ve dvojím vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak
nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových
předpisů, popř. stanovené dohodou.

Drčkova PPL - kaverna

Na základě této objednávky a podepsané RS (RS objednatele - 23 000564 - kaverny) u Vás objednáváme stavební práce na opravu kaverny ve
vjezdu do PPL na ul.Drčkova - viz přílohy. Objednávka zahrnuje zjištění příčiny a následnou opravu kaverny. STÁVAJÍCÍ ZNAČENÍ SDZ
VRÁTIT NA DISPEČINK akciové společnosti Brněnské komunikace a.s. a zajistit SDZ vlastními značkami. V případě nejasností si přesný
rozsah a úpravu možno dle domluvy upřesnit na místě. EBU a fotodokumentace před, v průběhu a po ukončení stavebních prací je součásti
objednávky. Fotodokumentaci v tištěné podobě přiložit k faktuře.
Po ukončení prací před fakturací ODSOUHLASIT CENU dle skutečných rozsahů a prací -

Přílohy: 1ks

Poř. Kód zboží         Název zboží                                                                    Datum dodání     Množství MJ
   10 090-0049                                                                                           18.04.2024          1,00 ks
                       Oprava, údržba, rekonstrukce - přefakturace, jednotková sazba - ceník přílohy
                       č. 2

Celková cena bez DPH nepřekročí:                                                                                       70 000,00Kč

                                                                                                      Správní ředitel

Kontaktní údaje odběratele  +420 532 144 111              bkom@bkom.cz

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 109.23                                                                  List č. 1 / 1